Archív faktúr

Identifikačné číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum doručenia faktúry
f0309 servis SLMV 165,80 € Vladimír Podzimek 14.05.2014
f0310 zapojenie kabeláže,oprava telefónu 211,34 € Hokobell, Hochschorner, BA 14.05.2014
f0311 nábytok WELS 2 513,08 € 1.Beami 14.05.2014
f0312 vodné, stočné vodné, stočné 209,52 € BVS a.s. Bratislava 14.05.2014
f0313 elektrická energia BA 815,76 € ZSE, a.s., Bratislava 14.05.2014
f0314 odborná literatúra 56,00 € Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR 15.05.2014
sfmf0005 strava 68,01 € Viliam Vepy - pohost. rešt. služby a obchod 23.04.2014
IF029 VA-Žalud 98,00 € EDOS-PEM s.r.o. 10.04.2014
IF030 Skype Credit 11,50 € Skype Communications SARL 17.04.2014
IF031 VA-Markošová,Káčerová 98,00 € EDOS-PEM s.r.o. 24.04.2014
IF032 ubytovanie 180,00 € JW MARRIOTT 30.04.2014
IF033 VA-Kopčová,Klempová 98,00 € EDOS-PEM s.r.o. 14.05.2014
d0011 odpad BA - 5/2014 265,44 € Hlavne mesto SR BA 09.06.2014
f0299 platby Diners Club 1 216,18 € Diners Club Slovakia, s.r.o 13.05.2014
f0301 tonery tonery 405,13 € ŠTOR CAD Computers 13.05.2014
f0315 hygienické potreby 732,20 € Double N, s.r.o., Bratislava 15.05.2014
f0316 nebytové priestory máj 2014 - exp.BA/SSC 825,56 € SSC, Bratislava 16.05.2014
f0317 nebytové priestory(pevná linka 4/2014) - exp.BA/SSC 41,06 € SSC, Bratislava 16.05.2014
f0318 Mikrosystém SONY CMT-S20-1ks 68,50 € TPD Frantisek Majtan, Bratisla 19.05.2014
f0320 konfer. stolík Wels 114,91 € 1.Beami 21.05.2014