Faktúry archív - NKU
Archív faktúr
Identifikačné číslo faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH | Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa | Dátum doručenia faktúry | ||
---|---|---|---|---|---|---|
k005 | UPS - nepretržitý zdroj napájania elektr. energie | 1 479,60 € | EUROPEA group | 04.04.2016 | ||
IF016 | vzdelávacia aktivita - 1 osoba | 39,90 € | Agentúra TEMPO-Ing.Tomáš Polák | 17.03.2016 | ||
d0007 | daň z nehnuteľnosti BA | 4 002,12 € | Hlavne mesto SR BA | 18.04.2016 | ||
d0008 | daň z nehnuteľnosti KE | 582,90 € | MESTO Košice | 18.04.2016 | ||
d0009 | poplatok za komunálny odpad za 4/2016 | 265,44 € | Hlavne mesto SR BA | 09.05.2016 | ||
d0010 | daň z nehnuteľností - exp. BB | 1 224,53 € | Mesto Banská Bystrica | 11.05.2016 | ||
f0215 | poštové služby 2/16 - pošta BB | 5,90 € | Slovenská pošta, a.s. | 11.03.2016 | ||
f0216 | poštové služby 2/16 | 7,75 € | Slovenská pošta, a.s. | 11.03.2016 | ||
f0217 | poštové služby 2/16 | 16,75 € | Slovenská pošta, a.s. | 11.03.2016 | ||
f0270 | kopírovací papier | 129,00 € | Konica Minolta Slovakia | 31.03.2016 | ||
f0271 | toner | 48,00 € | ŠTOR CAD Computers | 31.03.2016 | ||
f0274 | kopírovací papier | 25,86 € | Konica Minolta Slovakia | 01.04.2016 | ||
f0277 | toner | 48,00 € | GRAITEC | 04.04.2016 | ||
f0292 | hygienické potreby | 199,92 € | Viera Szíkorová-SANTECH | 06.04.2016 | ||
f0299 | PHM od 16.3. - 31.3.2016 | 1 449,04 € | Slovnaft, a.s., BA | 07.04.2016 | ||
f0304 | hygienické potreby | 1 427,18 € | LORIKA Slovakia | 08.04.2016 | ||
f0308 | fotopapier | 20,40 € | PAPERA | 11.04.2016 | ||
f0317 | spravodajský servis TASR za 3/2016 | 976,80 € | TASR-Slovakia, Bratislava | 12.04.2016 | ||
f0319 | hygienické potreby | 75,98 € | MAJSTER PAPIER | 13.04.2016 | ||
f0320 | poštové služby 3/16 - pošta Žilina | 6,40 € | Slovenská pošta, a.s. | 13.04.2016 |