Archív faktúr

Identifikačné číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum doručenia faktúry
f0110 kancelárske potreby 60,22 € PAPERA 11.02.2016
f0111 poštové tašky 10,98 € PAPERA 11.02.2016
f0112 rýchlovarné konvice 29,98 € EURONICS Prievidza 11.02.2016
f0114 vyúčtovanie za obdobie 10-12/2015 - NP exp. TT 607,01 € SR-Ministerstvo vnútra SR 11.02.2016
IF004 jedálenský riad pre ŠS Bojnice 268,07 € IKEA Bratislava s.r.o. 26.01.2016
IF005 vzdelávacia aktivita - 1 osoba 69,00 € PROEKO, s.r.o. 25.01.2016
IF006 vzdelávacia aktivita - 1 osoba 339,12 € GOPA*S SR, a.s. 03.02.2016
IF007 istina na úver poštovného 290,00 € Slovenská pošta, a.s. 03.02.2016
IF008 rámiky s klipsami ( 1154 ) 89,77 € IKEA Bratislava s.r.o. 03.02.2016
IF009 EUROSAI členský príspevok 1 498,00 € BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO 05.02.2016
IF010 vzdelávacia aktivita - 1 osoba 69,00 € PROEKO, s.r.o. 05.02.2016
IF011 vzdelávacia aktivita - 1 osoba 69,00 € PROEKO, s.r.o. 05.02.2016
IF012 vzdelávacia aktivita - 1 osoba 45,00 € CENTRUM ÚČELOVÝCH ZARIADENÍ 04.02.2016
IF013 vzdelávacia aktivita - 1 osoba 69,00 € PROEKO, s.r.o. 12.02.2016
f0044 drobný elektroinštalačný materiál 250,74 € Gálik a Veselý 26.01.2016
d0003 poplatok za komunálny odpad za 2/2016 298,62 € Hlavne mesto SR BA 07.03.2016
f0084 PHM od 15.1. - 31.1.2016 759,64 € Slovnaft, a.s., BA 08.02.2016
f0113 elektr. energia za 1/2016 - ŠS Bojnice 1 361,75 € SSE a.s. Zilina 11.02.2016
f0115 revízia el.inštalácie, bleskozvodu a el. spotrebičov - ŠS Bojnice revízia el.inštalácie, bleskozvodu a el. spotrebičov - ŠS Bojnice 990,00 € ONDREJ KMEŤ REVMONT 11.02.2016
f0116 náklady spojené s nájmom NP za 2/2016 SSC/exp.BA 825,56 € SSC, Bratislava 12.02.2016
f0117 poštové tašky 13,82 € PAPERA 12.02.2016
f0118 kancelárske potreby 76,77 € PAPERA 12.02.2016
f0119 likvidácia elektroodpadu a ostat. odpadu, ŠS Bojnice, exp.PO, exp.KE, exp. BB, exp.ZA 300,00 € ARGUSS 12.02.2016
f0120 prenájom pozemkov na parkovanie od 10-12/2016 35,86 € Lesy Slovenskej republiky 12.02.2016
f0121 platby kartami Diners Club za 1/2016 110,40 € Diners Club Slovakia, s.r.o 12.02.2016
f0122 spravodajský servis za 1/2016 720,00 € SITA Slovenská tlačová agentúra 12.02.2016
f0123 údržba kávovaru Philips Saeco 47,00 € COFFEE CLINIC 12.02.2016
f0124 spravodajský servis TASR za JANUÁR 2016 976,80 € TASR-Slovakia, Bratislava 12.02.2016
f0125 servis SLMV BL 956 CO 1 077,52 € Autoservis HILKA 12.02.2016
f0126 vyúčtovanie záloh.platieb za 7-12/2015; SSC/exp.BA 859,49 € SSC, Bratislava 15.02.2016
f0127 kvetinová výzdoba 40,00 € Ján Pálfy-kvetinárstvo BA 15.02.2016
f0128 kvetinová výzdoba vo vstupnej hale 60,00 € Ján Pálfy-kvetinárstvo BA 15.02.2016
f0129 kopírovací papier 516,00 € Konica Minolta Slovakia 15.02.2016
f0130 servis SLMV Audi A6 BA-965OD 100,00 € Autoservis HILKA 15.02.2016
f0131 servis SLMV BA-142US 290,41 € Autoservis HILKA 15.02.2016
f0132 servis SLMV BL-351CP 824,57 € Autoservis HILKA 15.02.2016
f0133 podpora pre SW KIS za 1/2016 34 464,30 € Asseco Central Europe, a.s. 16.02.2016
f0134 podpora pre SW RKIS za 1/2016 29 425,68 € Asseco Central Europe, a.s. 16.02.2016
f0135 tonery 75,60 € ŠTOR CAD Computers 16.02.2016
f0136 tonery 518,40 € ŠTOR CAD Computers 16.02.2016