Zoznam faktúr

Identifikačné číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum doručenia faktúry
2024/0117100860 DPS za EE 4-6/20245 PO 415,24 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 19.11.2024
2024/0117100847 Výmena skla v posuvných dverách 563,52 € Branislav Královič - SKLENÁRSTVO, s. r. o. 15.11.2024
2024/0117100846 Servis klimatizácie a vzduchotechniky 680,00 € APEN s. r. o. 14.11.2024
2024/0117100845 Novoročenky 1 187,40 € Pamas wedding, s. r. o. 14.11.2024
2024/0117100844 Prezutie a uskladnenie pneumatík BL539OR 115,44 € Hilka, s.r.o. 14.11.2024
2024/0117100843 Prezutie pneumatík BL539OR 57,24 € Hilka, s.r.o. 14.11.2024
2024/0117100842 Telefóny 3 457,20 € M I K R O H U K O , spol. s r.o. 13.11.2024
2024/0117100838 Prezutie pneumatík BT241AX 61,50 € Hilka, s.r.o. 13.11.2024
2024/0117100833 Deratizácia 11/2024 174,00 € Verve Facility Services, s.r.o. 13.11.2024
2024/0117100830 Kuchynské vybavenie PO 60,21 € IKEA Bratislava, s.r.o. 13.11.2024
2024/0117100837 Prezutie pneu a serv.prehl. BL108GO 491,46 € Hilka, s.r.o. 13.11.2024
2024/0117100835 Kuchynské vybavenie ŠS Bojnice 258,62 € IKEA Bratislava, s.r.o. 13.11.2024
2024/0117100836 Prezutie pneumatík SMV 124,80 € Hilka, s.r.o. 13.11.2024
2024/0117100834 Konferenčné stoličky KE 612,00 € B2B Partner s. r. o. 13.11.2024
2024/0117100829 Spoluúčasť PU č. 2090401857, BL701AN 66,00 € Hilka, s.r.o. 13.11.2024
2024/0117100825 Hygienické potreby PO 260,35 € PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier 12.11.2024
2024/0117100824 Elektrospotrebiče ŠS Bojnice 121,44 € Alza.sk s. r. o. 12.11.2024
2024/0117100823 Záhradný nábytok 506,79 € Alza.sk s. r. o. 12.11.2024
2024/0117100822 Vyúčtovanie EE 10/2024 BB 121,49 € ZSE Energia, a.s. 12.11.2024
2024/0117100839 Servisná podpora KIS 10/2024 17 358,00 € Asseco Central Europe, a. s. 12.11.2024