Zoznam faktúr

Identifikačné číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum doručenia faktúry
2024/0117100529 Voda a plastové poháre 93,00 € MINERÁLNE VODY a.s. 06.08.2024
2024/0117100552 Vyúčtovanie firemnej kreditnej karty 7/24 1 375,94 € Všeobecná úverová banka, a.s.; skrátený názov: VÚB, a.s. 06.08.2024
2024/0117100551 Vyúčtovanie firemnej kreditnej karty 7/24 905,52 € Všeobecná úverová banka, a.s.; skrátený názov: VÚB, a.s. 06.08.2024
2024/0117100534 PHL a umývanie SMV 07/2024 4 407,15 € SLOVNAFT, a.s. 06.08.2024
2024/0117100533 PHL 07/2024 132,70 € SLOVNAFT, a.s. 06.08.2024
2024/0117100528 Služba sledovania vozidiel 07/2024 210,60 € DATACAR, spol. s r.o. 05.08.2024
2024/0117100527 Tématický monitoring médií 7/24 318,66 € Slovakia Online s.r.o. 05.08.2024
2024/0117100525 Diagnostika-kontrola systému BL882TD 284,33 € Hilka, s.r.o. 05.08.2024
2024/0117100526 Oprava-výmena bŕzd BL351CP 649,88 € Hilka, s.r.o. 05.08.2024
2024/0117100530 Telekomunikačné služby 7/2024 NR 123,60 € Slovak Telekom, a.s. 05.08.2024
2024/0117100532 Mobilné telefóny 2 290,00 € Orange Slovensko, a.s. 05.08.2024
2024/0117100531 Mobilné telefóny 50,00 € Orange Slovensko, a.s. 05.08.2024
2024/0117100547 IP VPN 7/24 a telekom. služby PO 7/24 1 268,29 € SWAN, a.s. 05.08.2024
2024/0117100548 Telekomunikačné služby 7/2024 1 071,71 € Slovak Telekom, a.s. 05.08.2024
2024/0117100524 Správa a údržba kotolne 7/24 187,00 € TERMOCOM Servis, s. r. o. 02.08.2024
2024/0117100523 Skupinové cestovné poistenie 7/24 86,40 € Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu 02.08.2024
2024/0117100522 Elektronické stravné lístky 8/2024 2 801,10 € DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 02.08.2024
2024/0117100521 Kurz AJ 07/2024 195,00 € EDUCATO, s. r. o. 02.08.2024
2024/0117400127 Služby spojené s užívaním NP 8/24 TT 978,30 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 01.08.2024
2024/0117400122 Prevádzkové náklady 09/2024 241,80 € Pergo Premium s. r. o. 01.08.2024
2024/0117400124 FA za opakované plnenie EE 8/24 BOJNICE 500,00 € ZSE Energia, a.s. 01.08.2024
2024/0117400126 FA za opakované plnenie EE 8/24 BA 2 700,00 € ZSE Energia, a.s. 01.08.2024
2024/0117400125 FA za opakované plnenie EE 8/24 KE 190,00 € ZSE Energia, a.s. 01.08.2024
2024/0117400123 FA za opakované plnenie EE 8/24 BB 180,00 € ZSE Energia, a.s. 01.08.2024
2024/0117400120 Služby spojené s užívaním NP 8/24 TN 2 169,76 € Bytová agentúra rezortu ministerstva obrany 01.08.2024
2024/0117400115 Ochrana objektu 08/2024 BOJNICE 3,98 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 01.08.2024
2024/0117400113 Ochrana objektu 08/2024 KE 3,98 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 01.08.2024
2024/0117400114 Ochrana objektu 08/2024 BB 3,98 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 01.08.2024
2024/0117400119 FA za opakované plnenie plyn 8/24 BA 3 382,42 € MAGNA ENERGIA a.s. 01.08.2024
2024/0117400117 FA za opakované plnenie plyn 8/24 BB 1 189,73 € MAGNA ENERGIA a.s. 01.08.2024
2024/0117400118 FA za opakované plnenie plyn 8/24 KE 620,50 € MAGNA ENERGIA a.s. 01.08.2024
2024/0117400116 Náklady na parkovacie stojiská 8/24 809,70 € Ružinovské centrum, a.s. 01.08.2024
2024/0117400121 Nájomné 9/2024 950,00 € Pergo Premium s. r. o. 01.08.2024
2024/0117100518 Spravodajský servis 07/2024 720,00 € SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. 01.08.2024
2024/0117100520 Sp. letenky Viedeň-Baku 958,00 € SATUR TRAVEL a.s. 01.08.2024
2024/0117100519 Výmena tlakových ventilov vykur.potr. 360,00 € TERMOCOM, spol. s r.o. 30.07.2024
2024/0117100512 Vyúčtovanie nákladov 2.Q.2024 NR 5 562,44 € Inšpektorát práce Nitra 30.07.2024
2024/0117100514 EPI Monitoring - ročný prístup 595,20 € Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 30.07.2024
2024/0117100515 Mzdové centrum - ročný prístup 426,00 € Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 30.07.2024
2024/0117100516 Daňové centrum - ročný prístup 426,00 € Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 30.07.2024