Zoznam faktúr

Identifikačné číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum doručenia faktúry
2024/0117100148 Dátový paušál 17.3.-16.4.2024 498,00 € Orange Slovensko, a.s. 20.03.2024
2024/0117100149 MT Orange - 17.3.-16.4.2024 265,06 € Orange Slovensko, a.s. 20.03.2024
2024/0117100150 Classic VPS M - Linux Ubuntu 18 19,50 € INTERNET CZ, a.s. 20.03.2024
2024/0117100151 Oprava defektu BL896TD 24,00 € Hilka, s.r.o. 19.03.2024
2024/0117100146 Povinné zmluvné poistenie na rok 2024 75,40 € Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu 19.03.2024
2024/0117100147 Servis MFZ HP LaserJet 500,00 € MICROCOMP - Computersystém s r. o. 19.03.2024
2024/0117100170 Čistiace potreby KE 87,80 € Lamitec, spol. s r.o. 19.03.2024
2024/0117100142 Filter do kávovaru NIVONA 17,99 € Alza.sk s. r. o. 18.03.2024
2024/0117100144 Servisná podpora KIS 02/2024 17 358,00 € Asseco Central Europe, a. s. 18.03.2024
2024/0117100145 Servisná podpora RKIS 02/2024 29 425,68 € Asseco Central Europe, a. s. 18.03.2024
2024/0117100143 Refundácia prevádz. nákladov 01/24 ZA 1 074,93 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 15.03.2024
2024/0117100141 Servisná prehliadka EZS a EPS BA 1 089,48 € MP Elektronik spol. s r.o. 15.03.2024
2024/0117100139 vyprac.rozpočtu výmeny streš.krytiny,BB 100,00 € STATIC CONSULTING s.r.o. 13.03.2024
2024/0117100137 likvidácia opadu 913,50 € PLUSIM PRIVATE MOVING s.r.o. 13.03.2024
2024/0117100136 oprava kávovaru 163,20 € WiBaComp, s. r. o. 12.03.2024
2024/0117100138 oprava prietok. ohrievača vody, exp. KE 18,05 € T.V.A. servis s.r.o. 12.03.2024
2024/0117100140 Kvetinová dekorácia 02/2024 160,00 € Ján Pálfy Kvetinárstvo 12.03.2024
2024/0117100134 Samofinancovanie karty Multisport 3/24 1 148,00 € Benefit Systems Slovakia s.r.o. 11.03.2024
2024/0117100132 Poštové služby 02/2024 239,80 € Slovenská pošta, a.s. 11.03.2024
2024/0117100133 Vyúčtovanie EE 2/24 BOJNICE 249,35 € ZSE Energia, a.s. 11.03.2024
2024/0117100135 Servisná prehliadka BL157GO 249,72 € Hilka, s.r.o. 11.03.2024
2024/0117100131 Dochádzkový systém Visitor 1 728,00 € APIS spol. s r.o. 08.03.2024
2024/0117100130 Vyúčtovanie EE 2/24 BB 108,25 € ZSE Energia, a.s. 08.03.2024
2024/0117100129 Vyúčtovanie EE 2/24 BA 1 212,53 € ZSE Energia, a.s. 07.03.2024
2024/0117100127 Kancelársky nábytok 977,00 € Wilsondo s. r. o. 06.03.2024
2024/0117100126 Preklad S/A Bid Book SK 67,50 € Zuzana Kvačková 06.03.2024
2024/0117100128 Spravodajský servis 02/2024 976,80 € Tlačová agentúra Slovenskej republiky 06.03.2024
2024/0117100123 IP VPN - mesačný poplatok 02/2024 1 268,74 € SWAN, a.s. 06.03.2024
2024/0117100125 PHL a umývanie SMV 02/2024 4 309,36 € SLOVNAFT, a.s. 06.03.2024
2024/0117100124 Vyúčtovanie EE 2/24 KE 140,00 € ZSE Energia, a.s. 06.03.2024
2024/0117100114 Hygienické potreby Bojnice 199,58 € Lamitec, spol. s r.o. 05.03.2024
2024/0117100115 Upratovacie služby 02/2024 1 649,10 € KLINTON, s. r. o. 05.03.2024
2024/0117100116 Monitoring vozidiel 02/2024 210,60 € DATACAR, spol. s r.o. 05.03.2024
2024/0117100117 Telekomunikačné služby 02/2024 NR 129,24 € Slovak Telekom, a.s. 05.03.2024
2024/0117100122 USB token 98,40 € PosAm, spol. s r.o. 05.03.2024
2024/0117100119 Prevádzkové náklady 03/2024 300,00 € Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 05.03.2024
2024/0117100121 Nájom - Garáž 03/2024 114,00 € Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 05.03.2024
2024/0117100120 Nájom - Byt 03/2024 916,75 € Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 05.03.2024
2024/0117100118 Telekomunikačné služby 02/2024 1 108,93 € Slovak Telekom, a.s. 05.03.2024
2024/0117100113 Aktualizácia informačných tabúľ 200,00 € areaprint Slovak Republic, s.r.o. 04.03.2024
2024/0117100110 Elektronické stravné lístky 3/2024 2 966,22 € DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 04.03.2024
2024/0117100111 Správa a údržba kotolne 02/2024 187,00 € TERMOCOM Servis, s. r. o. 04.03.2024
2024/0117100112 Elektroinštalačné práce 48,00 € El - Tex spol. s r. o. 04.03.2024
2024/0117400042 FA za opakované plnenie EE 3/24 BOJNICE 500,00 € ZSE Energia, a.s. 04.03.2024
2024/0117400044 FA za opakované plnenie EE 3/24 BA 2 700,00 € ZSE Energia, a.s. 04.03.2024
2024/0117400041 FA za opakované plnenie EE 3/24 BB 180,00 € ZSE Energia, a.s. 04.03.2024
2024/0117400043 FA za opakované plnenie EE 3/24 KE 190,00 € ZSE Energia, a.s. 04.03.2024
2024/0117400037 Služby spojené s užívaním NP 3/24 TN 2 169,76 € Bytová agentúra rezortu ministerstva obrany 04.03.2024
2024/0117400038 Služby spojené s užívaním NP 3/24 TT 937,80 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 04.03.2024
2024/0117400040 Prevádzkové náklady 04/2024 241,80 € Pergo Premium s. r. o. 04.03.2024
2024/0117400039 Nájom 04/2024 950,00 € Pergo Premium s. r. o. 04.03.2024
2024/0117400035 Ochrana objektu 3/2024 BOJNICE 3,98 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 04.03.2024
2024/0117400034 Ochrana objektu 3/2024 BB 3,98 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 04.03.2024
2024/0117400033 Ochrana objektu 3/2024 KE 3,98 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 04.03.2024
2024/0117400036 Náklady na parkovacie stojiská 3/2024 739,80 € Ružinovské centrum, a.s. 04.03.2024
2024/0117100109 Strážna služba 02/2024 7 735,68 € SPB Security s.r.o. 01.03.2024
2024/0117100107 Spravodajský servis 02/2024 720,00 € SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. 01.03.2024
2024/0117400030 FA za opakované plnenie plyn 3/24 BB 1 189,73 € MAGNA ENERGIA a.s. 01.03.2024
2024/0117400031 FA za opakované plnenie plyn 3/24 KE 620,50 € MAGNA ENERGIA a.s. 01.03.2024
2024/0117400032 FA za opakované plnenie plyn 3/24 BA 3 382,42 € MAGNA ENERGIA a.s. 01.03.2024