Archív faktúr

Identifikačné číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum doručenia faktúry
f0356 prev. náklady spoj. s výpož. NP exp. ZA - 3,4/2015 491,26 € SR-Ministerstvo vnútra SR 20.05.2015
f0357 letenka 196,09 € FLY TRAVEL 20.05.2015
f0358 tonery tonery 217,44 € CLEAN TONERY 21.05.2015
f0359 kopírovací papier 82,57 € Konica Minolta Slovakia 22.05.2015
f0360 obálky s potlačou 202,80 € FIBI s.r.o., 22.05.2015
f0361 servis kopírovacieho zariadenia 237,98 € TOP SERVIS IT 22.05.2015
f0362 PHM 1 933,63 € Slovnaft, a.s., BA 22.05.2015
f0363 výmena regul.ventilov na radiátoroch 232,92 € Pavol Styk-Servis,B.Bystrica 22.05.2015
f0364 servis SLMV - exp. PO 433,78 € AOMV SR-a.s. prevádzka Prešov 25.05.2015
f0365 servis SLMV - exp. PO 83,93 € AOMV SR-a.s. prevádzka Prešov 25.05.2015
f0366 kancelárske potreby 91,80 € PAPERA 25.05.2015
f0367 hygienické potreby 252,91 € Double N, s.r.o., Bratislava 25.05.2015
f0368 oprava výťahu 233,29 € Kone, s.r.o., Bratislava 25.05.2015
f0369 spravodajský servis TASR od 1.5.- 4.5.2015 126,05 € TASR-Slovakia, Bratislava 25.05.2015
f0371 kopírovací papier 193,50 € Konica Minolta Slovakia 26.05.2015
f0372 nabíjačka 19,06 € Alza.cz a.s. 26.05.2015
f0373 aktovka 190,20 € Ing. Róbert Štefanco R&I 26.05.2015
f0374 servis tlačiarne - exp. TN 330,00 € Kuchárek Peter-COPY SERVICE 26.05.2015
f0375 servis SLMV - exp.KE 61,36 € Štefan Palencsár-Stefano 26.05.2015
f0376 hlavičkový papier 780,00 € FIBI s.r.o., 27.05.2015