Archív faktúr

Identifikačné číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum doručenia faktúry
f0418 PHM 2 046,04 € Slovnaft, a.s., BA 08.06.2015
f0419 internet 5/2015 1 620,00 € BENESTRA 08.06.2015
f0420 kopírovací papier 129,00 € Konica Minolta Slovakia 09.06.2015
f0421 zástavy 85,44 € 2U s.r.o., Bratislava 09.06.2015
f0422 odborná literatúra 34,80 € Verlag Dashofer, s.r.o, BA 10.06.2015
f0423 elektr. energia - máj 2015 463,16 € ZSE, a.s., Bratislava 09.06.2015
f0424 Telefonica O2 - 5/2015 2,00 € Telefonica O2 Slovakia, s.r.o 09.06.2015
f0425 oprava NB SONY Vaio SVD 144,00 € MICROCOMP 09.06.2015
f0426 kopírovací papier 23,24 € Konica Minolta Slovakia 10.06.2015
f0427 pevná linka - ŠS Bojnice 29,42 € T...Com, a.s., Bratislava 10.06.2015
f0428 tonery 640,80 € ŠTOR CAD Computers 10.06.2015
f0429 tonery 370,80 € ŠTOR CAD Computers 10.06.2015
f0430 tonery 303,60 € ŠTOR CAD Computers 10.06.2015
f0432 servis SLMV 98,60 € Autoservis HILKA 10.06.2015
f0434 náklady spoj. s nájmom NP za 6/15 - exp.BA 825,56 € SSC, Bratislava 11.06.2015
f0435 hovory - exp. BA za 5/2015 56,66 € SSC, Bratislava 11.06.2015
f0439 servis SLMV 144,37 € Autoservis HILKA 11.06.2015
f0440 ORANGE - modemy 2 700,00 € Orange 11.06.2015
f0441 vizitky 103,20 € ForPress NITRIANSKE TLAČIARNE 12.06.2015
f0443 vodné, stočné vodné, stočné 171,62 € BVS a.s. Bratislava 12.06.2015