Archív faktúr

Identifikačné číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum doručenia faktúry
f0539 náklady spoj. s nájmom NP za 7/15 - exp.BA 825,56 € SSC, Bratislava 13.07.2015
f0540 tašky na NB 580,00 € 3Fin s. r. o. 14.07.2015
0000301195/2022 IP VPN - mes. popl. 11/22 1 215,60 € SWAN, a. s. 08.12.2022
0000301196/2022 sťahovacie služby 136,80 € PLUSIM spol. s r.o. 08.12.2022
0000301198/2022 kancelársky nábytok BA 50 999,64 € FALCO SLOVAKIA s.r.o. 08.12.2022
0000301199/2022 Obecné noviny 2023 280,80 € INPROST, s.r.o. 08.12.2022
0000301203/2022 telekomun.služby 11/22 NR 243,08 € Slovak Telekom, a.s. 08.12.2022
0000301204/2022 preklad textu zo SJ do AJ 195,00 € Zuzana Kvačková 08.12.2022
0000301205/2022 karty Multisport 12/2022 1 094,00 € Benefit Systems Slovakia s.r.o. 08.12.2022
0000301206/2022 výmena lamin.podlahy 7.p. 8 930,00 € Ján Lovász 08.12.2022
0000301207/2022 výmena lamin. podlahy 2 314,00 € Ján Lovász 08.12.2022
0000301208/2022 maliarske práce 7.p. 500,00 € Ján Lovász 08.12.2022
0000301209/2022 maliarske potreby 188,68 € Ján Lovász 08.12.2022
0000325021/2022 kávovar - 1 ks 2 382,60 € Swiss Coffee s. r. o. 08.12.2022
0000301210/2022 Flipcharty 445,55 € Alza.sk s.r.o. 09.12.2022
0000301211/2022 vertikálne žalúzie 900,00 € ROLOTES Prostredný 09.12.2022
0000301212/2022 servisná prehl. EPS a EPS 936,12 € MP Elektronik spol. s r.o. 09.12.2022
0000301213/2022 nájomné PG 12/2022 96,00 € DOAS, a.s. 09.12.2022
0000301214/2022 skup. cest. poist.11/2022 129,60 € Colonnade Insurance S.A. 09.12.2022
0000301215/2022 záclony na mieru 1 075,06 € Peter Fraňo - FRATEX 09.12.2022