Archív faktúr

Identifikačné číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum doručenia faktúry
f0433 PHM 2 517,36 € Slovnaft, a.s., BA 08.06.2012
f0434 Upratovacie služby 1 062,79 € KLINTON 08.06.2012
f0435 Hygienické potreby 1 005,49 € Double N, s.r.o., Bratislava 08.06.2012
f0436 Pitný režim 230,06 € BYSTRINA Sk s.r.o., Nitra 08.06.2012
f0437 Konferencia "IT právo" 192,00 € DIGIT 08.06.2012
f0438 Transakcie firemných kariet Diners - ZPC 837,39 € Diners Club Slovakia, s.r.o 08.06.2012
f0439 Odborná literatúra 296,94 € Verlag Dashofer, s.r.o, BA 08.06.2012
f0440 O2 25,35 € Telefonica O2 Slovakia, s.r.o 11.06.2012
f0441 xerox papier 138,00 € OFICE DEPOT 11.06.2012
f0442 Kondolenčná kniha 23,87 € Magic Print 11.06.2012
f0443 Služby exZA 120,83 € Obvodný úrad v Žiline 11.06.2012
f0444 Služby exZA 18,12 € Obvodný úrad v Žiline 11.06.2012
f0445 Služby exZA 32,04 € Obvodný úrad v Žiline 11.06.2012
f0446 Služby exZA 491,26 € Obvodný úrad v Žiline 11.06.2012
f0447 Služby exZA 128,00 € Obvodný úrad v Žiline 11.06.2012
f0448 Tonery 440,89 € ŠTOR CAD Computers 11.06.2012
f0449 ASPI - údržba SW 179,63 € Iura Edition,s.r.o.,Bratislava 11.06.2012
f0450 Plyn - Rázuaovo nábr. Plyn - exBB Plyn - exKE Plyn - BA 2 740,00 € SPP, a.s., Bratislava 11.06.2012
f0451 Servis SLMV 177,41 € AOMV SR-a.s. prevádzka Prešov 12.06.2012
f0452 Servis SLMV 248,44 € AOMV SR-a.s. prevádzka Košice 12.06.2012