Archív faktúr

Identifikačné číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum doručenia faktúry
f0057 hygien. potreby 652,44 € Double N, s.r.o., Bratislava 04.02.2013
f0058 strážna služba 6 220,80 € Aboma, s.r.o., Miloslavov 04.02.2013
f0059 monitoring 318,66 € Storin, s.r.o., Bratislava 04.02.2013
f0060 umytie SLMV 73,16 € Auto-umyservis, BA 05.02.2013
f0061 člen. príspevok 95,00 € Slov.institut inter.auditorov 05.02.2013
f0062 poplat. letenka 144,00 € REDI TOUR, s.r.o., Bratislava 05.02.2013
f0063 servis SLMV 735,12 € MOTOCENTRUM spol.s.r.o.,Zilina 05.02.2013
f0064 orange 2 338,92 € Orange 05.02.2013
f0065 vodné stočné 365,62 € BVS a.s. Bratislava 06.02.2013
f0066 kopír. papier 86,11 € Lamitec 07.02.2013
f0067 pevná linka 1 387,00 € T...Com, a.s., Bratislava 08.02.2013
f0068 Pevná linka Bojnice 42,61 € T...Com, a.s., Bratislava 08.02.2013
f0069 System.podpora SPIN 1.polrok 2013 2 540,90 € Asseco-Solutions, a.s., BA 08.02.2013
f0070 Miestny poplatok odpad 298,62 € Hlavne mesto SR BA 08.02.2013
f0071 upratovacia služba 1 074,67 € KLINTON 08.02.2013
f0072 Oprava Airbagu BA266 BB 710,16 € AOMV SR-a.s. prevádzka B. Bystrica 08.02.2013
f0073 PHM 1 089,81 € Slovnaft, a.s., BA 08.02.2013
f0074 Diners 1 212,50 € Diners Club Slovakia, s.r.o 11.02.2013
f0075 všeob.materiál 143,94 € Quo - QS 08.02.2013
f0076 Opr.akumulátora BA BB 263,66 € AOMV SR-a.s. prevádzka B. Bystrica 08.02.2013