Archív faktúr

Identifikačné číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum doručenia faktúry
f0573 služby exPO (pevná linka 06/13) 83,00 € SR-Ministerstvo vnútra SR 31.07.2013
f0624 stolová voda 128,34 € BYSTRINA Sk s.r.o., Nitra 19.08.2013
f0625 kancelársky papier 129,00 € Lamitec 20.08.2013
f0574 strážna služba 6 594,05 € Aboma, s.r.o., Miloslavov 01.08.2013
f0626 toner 60,00 € ŠTOR CAD Computers 20.08.2013
f0575 elektrická energia-exKE 657,00 € VSE,a.s., Kosice 02.08.2013
f0627 tonery 168,43 € ŠTOR CAD Computers 20.08.2013
f0576 služby spojené s prenájmom NP -exTN 459,31 € Urad prace soc.veci a rod.TN 02.08.2013
f0628 servis SLMV 669,24 € PGT s.r.o. Peugeot, Prešov 21.08.2013
f0577 servis SLMV 488,75 € AOMV SR-a.s. prevádzka Košice 02.08.2013
f0629 pitný režim -128.34 € BISTRA s.r.o. 21.08.2013
f0578 hygienické potreby 180,74 € Double N, s.r.o., Bratislava 02.08.2013
f0630 PHM 1 199,60 € Slovnaft, a.s., BA 22.08.2013
f0579 monitoring 318,66 € Storin, s.r.o., Bratislava 02.08.2013
f0631 služby exp. BA 8/13 825,56 € SSC, Bratislava 22.08.2013
f0580 vyúčt. odbornej literatúry 244,63 € Mediaprint -Kapa, BA 05.08.2013
f0632 tonery 1 092,50 € ŠTOR CAD Computers 22.08.2013
f0581 servis a údržba SLMV 64,78 € Pressburg - servis (Auto-umyservis) 05.08.2013
f0633 GTS - internet 2 825,04 € GTS Slovakia 26.08.2013
f0582 vyúčt. nákladov 1. polrok r.2013 1 580,37 € SSC, Bratislava 05.08.2013