Archív faktúr

Identifikačné číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum doručenia faktúry
f0554 servis kopír. zariad. 30,00 € TOP SERVIS IT 19.07.2013
f0594 služby ZA - 4/13 23,91 € SR-Ministerstvo vnútra SR 07.08.2013
f0555 servis SLMV 2 638,37 € AOMV SR-a.s. prevádzka Košice 19.07.2013
f0595 služby exp. ZA 4/2013 159,40 € SR-Ministerstvo vnútra SR 07.08.2013
f0556 tonery 193,46 € ŠTOR CAD Computers 19.07.2013
f0596 záloh. platby exp. ZA - 6,7,8/2013 736,88 € SR-Ministerstvo vnútra SR 07.08.2013
f0557 tonery 189,34 € ŠTOR CAD Computers 19.07.2013
f0597 služby exp. ZA 5,6/2013 152,79 € SR-Ministerstvo vnútra SR 07.08.2013
f0558 vyúčt. nákladov exp. Nitra - II.Q 2013 3 958,50 € INŠPEKTORÁT PRÁCE, NITRA 19.07.2013
f0598 ZSE energia 29,34 € ZSE, a.s., Bratislava 08.08.2013
f0559 hygien. potreby 127,86 € Double N, s.r.o., Bratislava 22.07.2013
f0599 tel.poplatky ŠS Bojnice 41,59 € T...Com, a.s., Bratislava 08.08.2013
f0560 služby exp. BA 825,56 € SSC, Bratislava 22.07.2013
f0600 plyn 08/2013 2 658,00 € SPP, a.s., Bratislava 09.08.2013
f0561 servis auta 66,39 € Todos Žilina 23.07.2013
f0601 PHM 977,17 € Slovnaft, a.s., BA 09.08.2013
f0562 PHM 1 425,05 € Slovnaft, a.s., BA 23.07.2013
f0602 pitný režim 128,34 € BISTRA s.r.o. 09.08.2013
f0563 kancelárske potreby 58,43 € Lamitec 23.07.2013
f0603 STK BA576LX 33,00 € ROBSON, s.r.o, Nitra 09.08.2013