Archív faktúr

Identifikačné číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum doručenia faktúry
f1073 DÚVaP/2014 č.1-12 210,62 € PORADCA s.r.o. 12.12.2013
f0925 hyg. potreby 154,67 € Double N, s.r.o., Bratislava 20.11.2013
f1074 materiál na pohostenie 25,48 € S.K.GLASS-Karol Sipos,D.Streda 13.12.2013
f0926 hyg. potreby 90,73 € Double N, s.r.o., Bratislava 20.11.2013
f1075 vybavenie kuchynky 377,74 € S.K.GLASS-Karol Sipos,D.Streda 13.12.2013
f0927 hyg. potreby 97,46 € Double N, s.r.o., Bratislava 20.11.2013
f1076 parkovanie 132,00 € H&M autoopravy-predaj s.r.o 13.12.2013
f0928 hyg. potreby 191,78 € Double N, s.r.o., Bratislava 20.11.2013
f1077 vizitky 100,00 € ForPress NITRIANSKE TLAČIARNE 13.12.2013
f0929 tonery 237,60 € ŠTOR CAD Computers 20.11.2013
f1078 Zosúladenie bezpeč. opatr. -1. etapa 5 940,00 € EMM 13.12.2013
f0930 podpora pre SW KIS 34 464,30 € Asseco Central Europe, a.s. 20.11.2013
f1079 servis SLMV 270,65 € Todos Žilina 16.12.2013
f0932 Kancelársky nábytok 681,64 € SKIPPI 20.11.2013
f1080 servis SLMV 642,37 € Todos Žilina 16.12.2013
f0933 servis SLMV 19,27 € AOMV SR-a.s. prevádzka Košice 20.11.2013
f1081 elek.ener. BA 1 024,80 € ZSE, a.s., Bratislava 16.12.2013
f0934 servis SLMV 26,38 € AOMV SR-a.s. prevádzka Košice 20.11.2013
f1082 upratovanie exp. ZA 11/2013 159,47 € Sawbac Slovensko, a.s. 16.12.2013
f0935 servis SLMV 20,89 € AOMV SR-a.s. prevádzka Košice 20.11.2013