Archív faktúr

Identifikačné číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum doručenia faktúry
n08 nebyt. priestory exp. ZA -vyúčt. 11/13 135,06 € SR-Ministerstvo vnútra SR 31.12.2013
f0015 čistiace služby 35,60 € LIKA service 14.01.2014
f0017 elektromateriál elektromateriál 110,42 € Gálik a Veselý 14.01.2014
f0018 balená voda 33,12 € BISTRA 15.01.2014
f0019 toner a valec 108,00 € ŠTOR CAD Computers 16.01.2014
f0020 tonery 502,80 € ŠTOR CAD Computers 16.01.2014
f0021 upratovanie exp. ZA - 12/2013 159,47 € Sawbac Slovensko, a.s. 16.01.2014
f0022 elektrická energia BA 1 025,42 € ZSE, a.s., Bratislava 16.01.2014
f0023 nebytové priestory (pevná linka) exp.BA 14,08 € SSC, Bratislava 17.01.2014
f0024 nebytové priestory exp.BA/SSC 825,56 € SSC, Bratislava 17.01.2014
f0025 údržba výťahu 288,00 € HELVYK ELEVATORS 17.01.2014
f0026 vodné-stočné BA vodné-stočné BA 147,01 € BVS a.s. Bratislava 20.01.2014
f0027 elektr.energia exp.BB 93,51 € SSE a.s. Zilina 20.01.2014
f0028 vodné, stočné KE vodné, stočné KE 135,20 € VVS a.s. Kosice 20.01.2014
f0029 servis SLMV 43,20 € AUTO VOJTO 22.01.2014
f0030 tonery 1 776,50 € ŠTOR CAD Computers 22.01.2014
f0031 odborná literatúra 50,15 € Richard Šrobár-Littera 23.01.2014
f0032 PHM 967,89 € Slovnaft, a.s., BA 23.01.2014
f0033 VA-Barniak 167,00 € Inštitút bezpečnosti práce 24.01.2014
f0034 letenka 907,35 € GO-travel Slovakia, s.r.o,BA 24.01.2014