Archív faktúr

Identifikačné číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum doručenia faktúry
f0036 tlač 73,42 € Mediaprint -Kapa, BA 24.01.2014
f0037 elektr.energia - Rázusovo nábr. 28,12 € ZSE, a.s., Bratislava 24.01.2014
f0038 výroba pečiatok, nákup podušiek výroba pečiatok, nákup podušiek 78,24 € Fotopoly-E.Polakovic, BA 24.01.2014
f0039 servis EZS a EPS - BA 702,65 € MP Elektronik, s.r.o., BA 27.01.2014
f0040 nákup stravov. lístkov 22 720,00 € Edenred Slovakia, s.r.o 28.01.2014
f0041 revízia a servis has.prístr.,hydrantov 442,12 € Vladimír Fréz - SpeedCar 28.01.2014
f0042 Oracle Maintenance a Support - SPIN 629,28 € Asseco-Solutions, a.s., BA 28.01.2014
f0043 Systém. podpora SPIN 1.polrok 2014 2 540,90 € Asseco-Solutions, a.s., BA 28.01.2014
f0044 servis SLMV - výmena skla 486,94 € AUTOSKLO H&D 29.01.2014
f0045 odber tlače 71,84 € Mediaprint -Kapa, BA 29.01.2014
f0046 vyúčtovanie nákladov - 2.polrok 2013 988,28 € SSC, Bratislava 29.01.2014
f0047 VT - NB SONY Vaio 4 800,00 € MICROCOMP 29.01.2014
f0048 Servis Konica Minolta 108,00 € IKARO s.r.o., Presov 31.01.2014
f0049 servis anténneho systému 78,00 € ANTEN-TECH-SAT, s.r.o., BA 29.01.2014
f0050 služby práčovne 17,40 € LIKA service 30.01.2014
f0051 odborná literatúra 52,62 € Nakladatelství FORUM 31.01.2014
f0052 servis SLMV 35,86 € Autoservis Hilka, Bratislava 05.02.2014
f0053 plyn plyn plyn plyn 6 458,00 € SPP, a.s., Bratislava 05.02.2014
f0054 balená voda 124,20 € BISTRA 05.02.2014
f0055 hygienické potreby 85,51 € Double N, s.r.o., Bratislava 05.02.2014