Archív faktúr

Identifikačné číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum doručenia faktúry
f0627 monoetylénglykol - tekutina do fan coolerov 158,40 € CENTRALCHEM 29.09.2014
f0628 stravné lístky 3 200,00 € Edenred Slovakia, s.r.o 29.09.2014
f0629 strážna služba za mesiac september 2014 6 220,80 € Aboma, s.r.o., Miloslavov 30.09.2014
f0630 kopírovací papier 80,02 € Konica Minolta Slovakia 02.10.2014
f0631 kopírovací papier 268,34 € Konica Minolta Slovakia 02.10.2014
f0632 prenájom priestorov exp.KE/NBS - 4.Q.2014 230,27 € Narodna banka Slovenska 01.10.2014
f0633 prenájom priestorov exp.BB/NBS - 4.Q.2014 153,85 € Narodna banka Slovenska 01.10.2014
f0634 sl.spoj. s nájmom NP exp.KE/NBS za 9/2014 22,00 € Narodna banka Slovenska 01.10.2014
f0635 sl.spoj.s nájmom NP exp.BB/NBS za 9/2014 21,74 € Narodna banka Slovenska 01.10.2014
f0636 sl. s užív. NP-exp.PO (pevná linka) - august 2014 76,23 € SR-Ministerstvo vnútra SR 01.10.2014
f0637 odber tlače 4.Q 382,03 € Mediaprint -Kapa, BA 03.10.2014
f0638 plyn plyn plyn plyn 3 380,00 € SPP, a.s., Bratislava 03.10.2014
f0639 obnova SSL certifikátu pre WWW.NKU.GOV.SK - 2 roky 984,00 € Aritmic 03.10.2014
f0640 upratovacie služby 9/2014 921,82 € KLINTON 03.10.2014
f0641 tematický monitoring 9/2014 318,66 € Storin, s.r.o., Bratislava 03.10.2014
f0642 tonery 962,53 € ŠTOR CAD Computers 03.10.2014
f0643 servis a údržba kopírovacieho stroja 422,64 € TOP SERVIS IT 03.10.2014
f0644 letenky 1 750,80 € GO-travel Slovakia, s.r.o,BA 03.10.2014
f0645 ubytovanie 225,00 € Holiday Inn Vilnius 06.10.2014
f0646 MT ORANGE 760,74 € Orange 06.10.2014