Archív faktúr

Identifikačné číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum doručenia faktúry
f0684 sl.spoj. s výpož. NP exp. ZA za 05/14 a 06/14 15,68 € SR-Ministerstvo vnútra SR 17.10.2014
f0685 sl.spoj. s výpož. NP exp. ZA za 05/14 a 06/14 2,35 € SR-Ministerstvo vnútra SR 17.10.2014
f0686 sl.spoj. s výpož. NP exp. ZA za 07/14 a 08/14 ( el.en., plyn ) 491,26 € SR-Ministerstvo vnútra SR 17.10.2014
f0687 sl.spoj. s výpož. NP exp. ZA za 07/14 a 08/14 ( el.en., plyn ) 127,99 € SR-Ministerstvo vnútra SR 17.10.2014
f0688 sl.spoj. s výpož. NP exp. ZA za 07/14 a 08/14 118,33 € SR-Ministerstvo vnútra SR 17.10.2014
f0689 sl.spoj. s výpož. NP exp. ZA za 07/14 a 08/14 17,77 € SR-Ministerstvo vnútra SR 17.10.2014
f0690 materiál na údržbu 289,10 € Rempo s.r.o., Bratislava 20.10.2014
f0691 vodné,stočné exp.KE vodné,stočné exp.KE 165,34 € VVS a.s. Kosice 20.10.2014
f0692 spravodajský servis SEPTEMBER 2014 976,80 € TASR-Slovakia, Bratislava 20.10.2014
f0693 obrusy, spony 227,38 € Agatex obrusy s.r.o., BA 20.10.2014
f0694 uverejnenie inzerátu v HN 554,40 € Ecopress a.s, Bratislava 20.10.2014
f0695 servis kopírov. zariadenia 54,00 € TOP SERVIS IT 21.10.2014
f0696 žehlenie, pranie 36,60 € LIKA service 21.10.2014
f0697 kopírovací papier 51,60 € Konica Minolta Slovakia 22.10.2014
f0698 kopírovací papier 90,30 € Konica Minolta Slovakia 22.10.2014
f0699 služby spojené s užívaním nájmu - exp. NR; III.Q 1 959,69 € INŠPEKTORÁT PRÁCE, NITRA 22.10.2014
f0700 stravné lístky stravné lístky stravné lístky stravné lístky 4 160,00 € Edenred Slovakia, s.r.o 24.10.2014
f0701 podpora pre SW KIS - 09/2014 34 464,00 € Asseco Central Europe, a.s. 23.10.2014
f0702 PHM 2 012,33 € Slovnaft, a.s., BA 23.10.2014
f0703 tonery tonery 598,80 € ŠTOR CAD Computers 23.10.2014