Archív faktúr

Identifikačné číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum doručenia faktúry
f0903 kalendáre, diáre 445,08 € FIBI s.r.o., 11.12.2014
f0904 oprava podhľadu a terasy - zatekanie vodou 1 260,00 € STAREX 11.12.2014
f0905 oprava a údržba tlačiarní - exp. KE 213,00 € Optima-I.Sokolova, Kosice 11.12.2014
f0906 rámovanie 32,48 € Božena Pokorná 11.12.2014
f0907 sl. spoj. s nájmom NP-SSC/exp.BA 12/14 825,56 € SSC, Bratislava 11.12.2014
f0908 pevná linka SSC/exp.BA 11/14 46,77 € SSC, Bratislava 11.12.2014
f0909 servis SLMV 30,00 € Autoservis HILKA 11.12.2014
f0910 ubytovacie a stravovacie služby -1 osoba z Nórska 52,50 € ÚV SR - ÚZ - Hotel Bôrik 11.12.2014
f0911 servis STA 387,71 € ANTEN-TECH-SAT, s.r.o., BA 11.12.2014
f0912 balená voda 38,40 € MINERÁLNE VODY 12.12.2014
f0913 sl. spoj. s výpož. NP exp. ZA 11/2014 15,51 € SR-Ministerstvo vnútra SR 12.12.2014
f0914 sl. spoj. s výpož. NP exp. ZA 11/2014 2,27 € SR-Ministerstvo vnútra SR 12.12.2014
f0915 sl. spoj. s výpož. NP exp. ZA 11,12/2014 (EE, PLYN) 128,00 € SR-Ministerstvo vnútra SR 12.12.2014
f0916 sl. spoj. s výpož. NP exp. ZA 11,12/2014 (EE, PLYN) 491,26 € SR-Ministerstvo vnútra SR 12.12.2014
f0917 vodné, stočné vodné, stočné 149,35 € BVS a.s. Bratislava 12.12.2014
f0918 pevná linka ŠS Bojnice 27,35 € T...Com, a.s., Bratislava 12.12.2014
f0919 pevná linka BA 962,03 € T...Com, a.s., Bratislava 12.12.2014
f0920 PC REVUE 29,90 € Digital Vision s.ro.,BA 15.12.2014
f0921 tonery 246,00 € ŠTOR CAD Computers 15.12.2014
f0922 tonery tonery 180,18 € ŠTOR CAD Computers 15.12.2014