Archív faktúr

Identifikačné číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum doručenia faktúry
f0923 tonery 66,00 € ŠTOR CAD Computers 16.12.2014
f0924 upratovanie exp. ZA za 11/2014 159,47 € Sawbac Slovensko, a.s. 16.12.2014
f0925 školenie prvej pomoci 450,00 € RZP Trenčín 16.12.2014
f0927 UPS APC Smart 1500VA LCD 701,82 € EUROPEA group 16.12.2014
f0928 UPS APC Smart 1500VA LCD 701,82 € EUROPEA group 16.12.2014
f0929 kalendáre, diáre 111,14 € FIBI s.r.o., 16.12.2014
f0930 tonery 1 332,00 € COPY & PRINT OFFICE BB 16.12.2014
f0931 odber tlače 76,33 € Mediaprint -Kapa, BA 17.12.2014
f0932 odber tlače 349,74 € Mediaprint -Kapa, BA 17.12.2014
f0933 REPRE kvety 75,00 € Ján Pálfy-kvetinárstvo BA 17.12.2014
f0934 servis SLMV 2 440,96 € H&M autoopravy-predaj s.r.o 17.12.2014
f0936 sl. spoj. s výpož. NP - exp.TT 10-11/2014 222,24 € SR-Ministerstvo vnútra SR 17.12.2014
f0937 obed pre 22 osôb 88,00 € Viliam Vepy - pohost. rešt. služby a obchod 18.12.2014
f0938 práce na podlimitnej zákazke-obstaranie leteniek 1 421,40 € GaF 18.12.2014
f0939 obložený chlebíček 64,80 € Černá Jana - súkromná podnikateľka 18.12.2014
f0940 predplatné k sieti prémiových webov 623,76 € Piano Media 18.12.2014
f0941 pevná linka - exp. PO za 11/14 77,89 € SR-Ministerstvo vnútra SR 18.12.2014
k004 server HP Proliant DL360 3 491,96 € EUROPEA group 16.12.2014
k005 server HP Proliant DL360 3 491,96 € EUROPEA group 16.12.2014
k006 multifunkčné zariadenie 9 054,00 € COPY & PRINT OFFICE BB 16.12.2014