Archív faktúr

Identifikačné číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum doručenia faktúry
0000300490/2022 prac. odevy a pomôc. BB 44,48 € REMPO, s.r.o. 16.06.2022
0000300492/2022 internetové denníky - roč 118,80 € PROPERTY & ENVIRONMENT s. r. o. 16.06.2022
0000300493/2022 internetové denníky - roč 118,80 € PROPERTY & ENVIRONMENT s. r. o. 16.06.2022
0000300494/2022 internetové denníky - roč 118,80 € PROPERTY & ENVIRONMENT s. r. o. 16.06.2022
0000300499/2022 catering 14 osôb-Dubai 1 542,14 € HRASA s.r.o. 16.06.2022
0000320016/2022 seminár Eurofondové VO 160,00 € Pro Seminar, s.r.o. 16.06.2022
0000330101/2022 odber tlače 3.Q.2022 360,95 € Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. 16.06.2022
0000300491/2022 kurz HARVARD p. Školuda 1 750,07 € University of Essex 16.06.2022
0000300495/2022 výmena osvetlenia 300,00 € El-Tex spol. s r.o. 17.06.2022
0000300496/2022 výmena ventilátora 124,99 € El-Tex spol. s r.o. 17.06.2022
0000300497/2022 skup.cest.poist. ZPC 5/22 38,40 € Colonnade Insurance S.A. 17.06.2022
0000300498/2022 Evid.kniha chladiva-14 ks 420,00 € APEN s.r.o. 17.06.2022
0000300500/2022 vizitky digit. tlač SJ,AJ 213,00 € Bittner print s.r.o. 17.06.2022
0000300501/2022 nájomné PG 6/22 96,00 € DOAS, a.s. 20.06.2022
0000300502/2022 refund.prev.nákl. 4/22 ZA 1 581,31 € Ministerstvo vnútra Slovenskej repu 20.06.2022
0000300503/2022 čistiace prostriedky TN 47,74 € PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier 20.06.2022
0000300508/2022 kanc.potreby a papier TN 383,78 € Tibor Varga TSV Papier 20.06.2022
0000300504/2022 Dátový paušál 17.6.-16.7. 695,03 € Orange Slovensko, a.s. 21.06.2022
0000300505/2022 MT-Orange od 17.6.-16.7. 400,08 € Orange Slovensko, a.s. 21.06.2022
0000300506/2022 revízia archívnych regálo 433,20 € Ján Mihuc 21.06.2022