Archív faktúr

Identifikačné číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum doručenia faktúry
0000300698/2022 kancel.pot.a papier A4 PO 168,08 € Tibor Varga TSV Papier 26.08.2022
0000300699/2022 výroba pečiatok 205,00 € Eduard Polakovič FOTOPOLY 26.08.2022
0000300700/2022 tonery - 3 ks 321,00 € MICROCOMP - Computersystém s.r.o. 26.08.2022
0000300701/2022 služby KTV 11.8.-10.9.22 61,80 € Správa služieb diplomatického zboru a.s 30.08.2022
0000300702/2022 profyl.prehl.klimat.zar. 120,00 € CWA, spol. s r.o. 31.08.2022
0000300703/2022 kanc.potreby a papierr A4 266,47 € Tibor Varga TSV Papier 31.08.2022
0000360010/2022 popl.za kom.odpad 2021 TN 620,21 € MESTO TRENČÍN 31.08.2022
0000300704/2022 PD stavby-oprava múru KE 1 620,00 € Ing. Erika Faguľová-Lorincová 05.09.2022
0000300705/2022 servis garážovej brány KE 276,00 € BRANAMI s.r.o. 05.09.2022
0000300706/2022 grafický návrh BA 648,00 € Ing. Peter Palásti – VIZPA 05.09.2022
0000300707/2022 dezinfekčné prostr. COVID 1 529,28 € PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier 05.09.2022
0000300708/2022 výroba inf.tabuľky-dvere 100,00 € areaprint Slovak Republic, s.r.o. 05.09.2022
0000300709/2022 výr.a inšt.plexiskl.tabul 300,00 € areaprint Slovak Republic, s.r.o. 05.09.2022
0000300710/2022 elektr.strav. lístky 9/22 2 577,64 € DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 05.09.2022
0000300711/2022 tepovanie koberca a kres. 150,00 € Čmelko s.r.o. 05.09.2022
0000300712/2022 tepovanie koberca a kres. 200,00 € Čmelko s.r.o. 05.09.2022
0000300715/2022 mes.pauš.monit.SMV 8/2022 210,60 € DATACAR, spol. s. r. o. 05.09.2022
0000300716/2022 sťahovacie práce 2 335,80 € PLUSIM spol. s r.o. 05.09.2022
0000300718/2022 Výmena kotlov exp. BB 16 140,00 € GAZ ENERGO, spol. s r.o. 05.09.2022
0000300719/2022 zápož. tlf. ústr. 8/22 KE 372,00 € MIKROHUKO, spol. s r.o. 05.09.2022