Archív faktúr

Identifikačné číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum doručenia faktúry
0000300918/2022 občerstvenie - repre 379,02 € KON - RAD spol. s r.o. 14.10.2022
0000300921/2022 pranie a žehlenie BA 38,90 € Lika service s.r.o. 14.10.2022
0000300924/2022 právne poradenstvo 09/22 2 416,18 € TaylorWessing s.r.o. 14.10.2022
0000300926/2022 kvetinová dekorácia 09/22 160,00 € Ján Pálfy Kvetinárstvo 14.10.2022
0000300850/2022 servis SLMV BT- 034 BJ 80,44 € Hilka s.r.o. 17.10.2022
0000300928/2022 servis ZELENEJ STENY 9/22 99,00 € Express Trading s.r.o. 17.10.2022
0000300929/2022 revital. mobilnej zelene 139,00 € Spojená škola 17.10.2022
0000300884/2022 rokov.čal.stolička- 125ks 23 220,00 € SEDOOZ s.r.o. 06.10.2022
0000300885/2022 Balzam na riad objem 5L 20,56 € BELT SLOVAKIA s.r.o. 06.10.2022
0000330177/2022 MO SR, výpož.NP-TN služby 2 169,76 € Bytová agentúra rezortu ministerstv obrany 07.10.2022
0000325012/2022 Projek.dokum.fotovoltaika 5 256,00 € MV Staving 07.10.2022
0000300891/2022 IP VPN mesač.poplat.09/22 1 192,80 € SWAN, a. s. 10.10.2022
0000320018/2022 celoročné cest.poist.2023 19,96 € Union poisťovňa, a. s. 11.10.2022
0000320019/2022 celoročné cest.poist.2023 19,96 € Union poisťovňa, a. s. 11.10.2022
0000300916/2022 kreslo a stoličky BB 359,40 € nabbi, s.r.o. 13.10.2022
0000300919/2022 hygienické potreby PO 280,19 € BELT SLOVAKIA s.r.o. 13.10.2022
0000300927/2022 serverová infr. KVM 3 628,80 € MICROCOMP - Computersystém s.r.o. 13.10.2022
0000325011/2022 techn. konzult. LED osvet 420,00 € dlb corporation s.r.o. 13.10.2022
0000300920/2022 Mikro Hifi systém 109,00 € ELEKTROSPED, a. s. 14.10.2022
0000300922/2022 servisná podpora KIS 9/22 17 358,00 € Asseco Central Europe, a.s. 14.10.2022