Archív faktúr

Identifikačné číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum doručenia faktúry
0000301019/2022 temat. monit. médií 10/22 318,66 € Slovakia Online s.r.o. 07.11.2022
0000301020/2022 výhliad.jazda-zahr.hostia 250,00 € TOUR4U, s.r.o. 07.11.2022
0000301021/2022 vyúčtovanie EE 10/2022 BA 533,66 € MAGNA ENERGIA a.s. 08.11.2022
0000301022/2022 vyúčtovanie EE 10/22 Bojn 165,50 € MAGNA ENERGIA a.s. 08.11.2022
0000301023/2022 vyúčtovanie EE 10/2022 BB 94,21 € MAGNA ENERGIA a.s. 08.11.2022
0000301024/2022 vyúčtovanie EE 10/2022 KE 87,26 € MAGNA ENERGIA a.s. 08.11.2022
0000301025/2022 servis SLMV BL-472 JF 85,28 € Hilka s.r.o. 08.11.2022
0000301026/2022 servis SLMV BL-701 AN 131,44 € Hilka s.r.o. 08.11.2022
0000301027/2022 servis SLMV BL-701 BK 129,82 € Hilka s.r.o. 08.11.2022
0000301028/2022 servis SLMV BL-317 XG 197,68 € Hilka s.r.o. 08.11.2022
0000301029/2022 servis SLMV BL-538 OR 36,06 € Hilka s.r.o. 08.11.2022
0000301030/2022 servis SLMV BL-685 JF 36,06 € Hilka s.r.o. 08.11.2022
0000301031/2022 servis SLMV TT 180,72 € Hilka s.r.o. 08.11.2022
0000301032/2022 novoročenky 294,84 € PAMAS-Trenčín, s.r.o. 08.11.2022
0000301033/2022 IP VPN - mes. popl. 10/22 1 215,60 € SWAN, a. s. 08.11.2022
0000301034/2022 upratovacie služby 10/22 1 661,26 € KLINTON, s.r.o. 08.11.2022
0000301035/2022 ročná kont.protipož.dverí 516,00 € ALUDOS s.r.o. 08.11.2022
0000301038/2022 nájomné SSDZ 11/2022 520,00 € Správa služieb diplomatického zboru a.s 08.11.2022
0000301039/2022 prevádz. nákl. SSDZ 11/22 115,00 € Správa služieb diplomatického zboru a.s 08.11.2022
0000301036/2022 servis SLMV BL-911 FX 249,96 € Hilka s.r.o. 09.11.2022