Archív faktúr

Identifikačné číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum doručenia faktúry
0000300614/2022 ročné prístupy do centier 1 059,60 € Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 03.08.2022
0000300615/2022 čistiaci prostriedok 34,74 € PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier 03.08.2022
0000300616/2022 sťahovacie služby 2 209,92 € PLUSIM spol. s r.o. 03.08.2022
0000300617/2022 strážna služba 7/2022 7 202,88 € S.W.A.T Security s.r.o. 03.08.2022
0000300618/2022 hygienické potreby 1 592,47 € BELT SLOVAKIA s.r.o. 03.08.2022
0000300620/2022 spravodajský servis 07/22 720,00 € SITA Slovenská tlačová agentúra a.s 03.08.2022
0000300621/2022 poradenstvo vo VO 7/2022 30,00 € Ing. Helena Polónyi - QA, s.r.o. 03.08.2022
0000300622/2022 temat. monit. médií 7/22 318,66 € Slovakia Online s.r.o. 03.08.2022
0000300623/2022 tonery 2 ks a odpad. nád. 187,98 € MICROCOMP - Computersystém s.r.o. 03.08.2022
0000300624/2022 tonery,valce a odp.nádoby 2 883,84 € MICROCOMP - Computersystém s.r.o. 03.08.2022
0000300625/2022 PHM a umývanie SMV 07/22 3 580,96 € SLOVNAFT, a.s. 04.08.2022
0000300626/2022 výroba tabule BB 800,00 € areaprint Slovak Republic, s.r.o. 04.08.2022
0000300627/2022 vodné, stočné BA 139,34 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 05.08.2022
0000300628/2022 IP VPN-mesačný popl. 7/22 1 215,60 € SWAN, a. s. 05.08.2022
0000300629/2022 dopr.-psychol.vyšetr.vod. 200,00 € A-ROI s.r.o. 05.08.2022
0000300630/2022 vyúčtovanie EE 7/2022 KE 48,74 € MAGNA ENERGIA a.s. 08.08.2022
0000300631/2022 vyúčtovanie EE 7/2022 BB 22,81 € MAGNA ENERGIA a.s. 08.08.2022
0000300632/2022 vyúčtovanie EE 7/2022 BA 962,54 € MAGNA ENERGIA a.s. 08.08.2022
0000300633/2022 servis SLMV BT-324 BE 29,95 € DANUBIASERVICE, a. s. 08.08.2022
0000300634/2022 telekom. služby 7/2022 1 092,42 € Slovak Telekom, a.s. 08.08.2022