Archív faktúr

Identifikačné číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum doručenia faktúry
f0200 spravodajský servis TASR za 2/2016 976,80 € TASR-Slovakia, Bratislava 07.03.2016
f0202 elektr. energia za 2/2016 308,61 € ZSE, a.s., Bratislava 07.03.2016
f0203 odstránenie porevíznych závad v ŠS Bojnice 137,44 € ONDREJ KMEŤ REVMONT 07.03.2016
f0207 interiérové vybavenie 85,85 € IKEA Bratislava 09.03.2016
f0208 ORANGE - modemy 3/2016 2 700,00 € Orange 10.03.2016
f0209 elektr. energia ŠS Bojnice za 2/2016 642,76 € SSE a.s. Zilina 10.03.2016
f0210 dodávka a montáž záložnej batérie pre exp.BB budova "A" 110,40 € MIKI SYSTÉMY 10.03.2016
f0214 hygienický materiál 325,00 € PAK-INVEST 11.03.2016
f0224 spravodajský servis za 2/2016 720,00 € SITA Slovenská tlačová agentúra 14.03.2016
f0226 servis SLMV BL875KA 623,62 € APEX SK 15.03.2016
f0233 Verejné obstarávanie 2016 633,98 € Wolters Kluwer 16.03.2016
f0240 STORNO k f0214 -325.0 € PAK-INVEST 11.03.2016
k002 Vypracovanie projekt. dokumrnt. stavby "Oprava balkónov v II. NP objektu NKÚ SR. 570,00 € Ing.arch.Dana Zongorová 07.03.2016
IF014 vzdelávacia aktivita - 2 osoby 112,00 € EDOS-PEM, s.r.o. 23.02.2016
IF015 vzdelávacia aktivita - 1 osoba 69,00 € PROEKO, s.r.o. 26.02.2016
d0004 miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 563,87 € MESTO TRENČÍN 22.03.2016
d0005 poplatok za komunálny odpad za 3/2016 298,62 € Hlavne mesto SR BA 11.04.2016
d0006 Daň z nehnuteľnosti - ŠS Bojnice 604,16 € Mesto Bojnice 13.04.2016
f0173 letenky 909,00 € FLY TRAVEL 01.03.2016
f0174 letenky 548,00 € FLY TRAVEL 01.03.2016