Archív faktúr

Identifikačné číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum doručenia faktúry
0000300064/2022 vyúčtovanie EE 1/22 BB 83,21 € MAGNA ENERGIA a.s. 04.02.2022
0000300065/2022 vyúčtovanie EE 1/22 BA 896,13 € MAGNA ENERGIA a.s. 04.02.2022
0000300066/2022 čistiace prostriedky PO 98,77 € PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier 04.02.2022
0000300067/2022 čistiace prostriedky TT 82,08 € PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier 04.02.2022
0000300068/2022 kancelárska stolička GAM 1 350,00 € B2B Partner s. r. o. 04.02.2022
0000300069/2022 upratovacie služby 01/22 1 624,08 € KLINTON, s.r.o. 04.02.2022
0000300071/2022 správa kotolne 01/2022 170,00 € TERMOCOM Servis, s. r. o. 04.02.2022
0000300073/2022 elektroinštalač. materiál 21,56 € Gálik a Veselý s.r.o. 07.02.2022
0000300074/2022 vyúčt. EE 1/22 Bojnice 517,71 € MAGNA ENERGIA a.s. 07.02.2022
0000300075/2022 člen.popl.2022 ZO-RVC NR 130,00 € Regionálne vzdelávacie centrum Nitra 07.02.2022
0000300076/2022 seminár_VO po novom 89,00 € PROEKO s.r.o. 07.02.2022
0000300077/2022 predpl.časopisu PD 22/23 72,00 € BUSINESS MEDIA, spol. s r.o. 07.02.2022
0000300078/2022 čistiace prostriedky TN 33,98 € PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier 07.02.2022
0000300079/2022 kancelárske potreby BA 30,00 € Tibor Varga TSV Papier 07.02.2022
0000300080/2022 nástenné hodiny 5 ks 33,55 € Donoci s.r.o. 07.02.2022
0000300081/2022 čistiace prostriedky NR 38,00 € PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier 07.02.2022
0000300082/2022 vizitky digitálna tlač 67,20 € Bittner print s.r.o. 07.02.2022
0000300083/2022 telekomun. služby 01/22 1 094,46 € Slovak Telekom, a.s. 07.02.2022
0000330017/2022 podlahová krytina 52,70 € OBI Slovakia s.r.o. 07.02.2022
0000300085/2022 sťahovacie služby 430,32 € PLUSIM, spol. s r.o. 08.02.2022