Archív faktúr

Identifikačné číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum doručenia faktúry
f0602 réžijné náklady spojené s výpož. nehnut. majetku - exp.TN za obdobie 6/2015 441,39 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín 06.08.2015
f0603 pevná linka 1 227,37 € T...Com, a.s., Bratislava 06.08.2015
f0604 MT - ORANGE 796,01 € Orange 06.08.2015
f0605 tonery 753,60 € ŠTOR CAD Computers 06.08.2015
f0606 kancelárske potreby 332,65 € PAPERA 06.08.2015
f0607 kancelárske potreby 82,00 € PAPERA 06.08.2015
f0608 záručná a pozáručná údržba klimatizačných zariadení, vzduchotechniky a chladenia 3 143,40 € VK-KLIMASERVIS 06.08.2015
f0609 pevná linka - ŠS Bojnice 29,33 € T...Com, a.s., Bratislava 07.08.2015
f0610 vodné, stočné vodné, stočné 207,30 € BVS a.s. Bratislava 07.08.2015
f0612 servis HP LJ 1515dn 63,00 € TOP SERVIS IT 07.08.2015
f0613 PHM 2 970,00 € Slovnaft, a.s., BA 07.08.2015
f0614 servis SLMV 151,93 € Slovenská investičná spoločnosť 07.08.2015
f0615 kancelárske potreby 27,36 € PAPERA 10.08.2015
f0616 kancelárske potreby 236,25 € PAPERA 10.08.2015
f0617 materiál na údržbu WC 239,31 € Martin Hubler ŽELEZIARSTVO BIZAM 10.08.2015
f0618 ORANGE - modemy 2 700,00 € Orange 10.08.2015
f0620 servis SLMV 19,20 € Autoservis HILKA 10.08.2015
f0621 podpora pre SW KIS 7/2015 34 464,30 € Asseco Central Europe, a.s. 11.08.2015
f0622 diagnostika a servis kosačky 32,50 € HSQ Partner 11.08.2015
f0623 telef. popl. za 7/2015 - exp. BA/SSC 38,77 € SSC, Bratislava 12.08.2015
f0624 náklady spoj. s nájmom NP za 8/2015 - exp.BA/SSC 825,56 € SSC, Bratislava 12.08.2015
f0625 baterky, žiarivky 214,24 € Gálik a Veselý 12.08.2015
f0626 elektr. energia 7/2015 699,89 € ZSE, a.s., Bratislava 12.08.2015
f0627 upratovacie služby za júl 2015 1 017,28 € B.T.SERVIS SK 12.08.2015
f0628 umývanie okien 40,80 € B.T.SERVIS SK 12.08.2015
f0629 MT-ORANGE-telefón 710,10 € Orange 12.08.2015
f0630 porucha tlaku vody 269,30 € Infra Services 13.08.2015
rkisb0002 Projektové riadenie 20 340,00 € Asseco Central Europe, a.s. 14.07.2015
d0015 poplatok za komunálny odpad za 8/2015 298,62 € Hlavne mesto SR BA 09.09.2015
f0611 balená voda balená voda balená voda balená voda balená voda 176,64 € MINERÁLNE VODY 07.08.2015
f0619 platby kartami Diners Club platby kartami Diners Club platby kartami Diners Club 527,65 € Diners Club Slovakia, s.r.o 10.08.2015
f0631 servis SLMV - exp. PO 263,69 € AOMV SR-a.s. prevádzka Prešov 14.08.2015
f0632 servis SLMV - exp. PO 191,38 € AOMV SR-a.s. prevádzka Prešov 14.08.2015
f0634 externý projektový manažment - vypracovanie NMS 720,00 € CENTIRE s.r.o., 17.08.2015
f0635 servis SLMV 86,59 € DANUBIA SERVICE 17.08.2015
f0636 odborná literatúra 76,62 € Nakladatelství FORUM 18.08.2015
f0637 odborná literatúra 33,96 € MARTINUS SK, S.R.O., 18.08.2015
f0638 vyúčtovanie 4-6/2015 - Zmluva o výpož. NP exp. TT 606,36 € SR-Ministerstvo vnútra SR 18.08.2015
f0639 OKI valec 100,80 € ŠTOR CAD Computers 19.08.2015
f0640 toner 74,40 € ŠTOR CAD Computers 19.08.2015