Archív faktúr

Identifikačné číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum doručenia faktúry
f0101 režijné náklady za 12/2014 366,29 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín 19.02.2015
f0102 režijné náklady za 12/2014 219,75 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín 19.02.2015
f0103 vyúčtovanie predplatného r. 2014 - Zbierka zákonov 64,93 € Poradca podnikatela-Zilina 19.02.2015
f0104 podpora pre SW KIS 1/15 34 464,30 € Asseco Central Europe, a.s. 19.02.2015
f0105 stravné lístky - expozitúry stravné lístky - expozitúry stravné lístky - expozitúry stravné lístky - expozitúry stravné lístky - expozitúry stravné lístky - expozitúry stravné lístky - expozitúry 22 400,00 € Edenred Slovakia, s.r.o 23.02.2015
f0106 PHM 1 276,76 € Slovnaft, a.s., BA 20.02.2015
f0107 obed pre 8 osôb 128,00 € Viliam Vepy - pohost. rešt. služby a obchod 20.02.2015
f0108 diagnostika a oprava dochádz. systému - turniket 300,00 € APIS spol..s.r.o., BB 20.02.2015
f0109 kurz - student 1 osoba 237,60 € GOPAS 20.02.2015
f0110 odvlhčovače vzduchu odvlhčovače vzduchu 900,00 € NEPA Slovakia 23.02.2015
f0111 kancelárske potreby 119,31 € PAPERA 23.02.2015
f0112 hygienické potreby 59,76 € Double N, s.r.o., Bratislava 23.02.2015
f0113 hygienické potreby 207,60 € Double N, s.r.o., Bratislava 23.02.2015
f0114 zapekacia jednotka do OKI MC 860 150,00 € ŠTOR CAD Computers 23.02.2015
f0115 sl.spoj. s výpož.NP - exp.TT 12/2014 326,63 € SR-Ministerstvo vnútra SR 23.02.2015
f0116 izbové kvety, prostriedky na starostlivosť 480,00 € Monika Danihelová 27.02.2015
f0117 pevná linka- exp. PO 1/2015 80,02 € SR-Ministerstvo vnútra SR 20.02.2015
f0118 kancelárske potreby 90,21 € PAPERA 24.02.2015
f0119 stravovacie služby - večera 202,80 € ÚV SR - ÚZ - Hotel Bôrik 24.02.2015
f0120 DVD, CD 97,56 € AGEM Computers, Bratislava 24.02.2015
f0121 káva, čaj - REPRE 181,30 € FORTUNA -Ing.Kazmerova - BEIER 25.02.2015
f0122 kopírovací papier 64,50 € Konica Minolta Slovakia 26.02.2015
f0124 práce na podlimitnej zákazke - Uprat.a čist. služby 1 421,40 € GaF 26.02.2015
f0125 práce na podlimitnej zákazke - letenky 1 421,40 € GaF 26.02.2015
f0126 práce na podlimitnej zákazke - nákup tonerov 1 421,40 € GaF 26.02.2015
f0127 servis SLMV - exp. KE 57,07 € AOMV SR-a.s. prevádzka Košice 27.02.2015
f0128 vodné, stočné - exp. BB vodné, stočné - exp. BB 246,68 € VEOLIA SSVS a.s.B.Bystrica 27.02.2015
f0129 plyn plyn plyn plyn 3 764,00 € SPP, a.s., Bratislava 02.03.2015
f0130 strážna služba za FEBRUÁR 2015 5 971,96 € Aboma, s.r.o., Miloslavov 02.03.2015
f0131 kancelárske potreby 67,61 € PAPERA 02.03.2015
f0132 základný servis výťahov - obdobie od 1.12.14 - 28.2.15 160,70 € Kone, s.r.o., Bratislava 02.03.2015
f0133 19" perforovaná polica 450 mm 75,60 € Mikrohuko, s.r.o., BB 02.03.2015
f0134 kancelárske potreby 103,25 € PAPERA 02.03.2015
f0135 tematický monitoring - FEBRUÁR 2015 318,66 € Storin, s.r.o., Bratislava 04.03.2015
f0136 seminár zamestnancov - exp. TT 150,00 € Regionálne vzdelávacie centrum pri ZMO 04.03.2015
f0137 balená voda 15,36 € MINERÁLNE VODY 04.03.2015
f0138 MT - ORANGE MT - ORANGE - telefóny 1 312,07 € Orange 04.03.2015
f0139 údržba mfp OKI MC860 - exp. BB 31,87 € AutoCont 05.03.2015
f0140 servis SLMV 169,13 € Autoservis HILKA 05.03.2015
f0141 servis SLMV 91,15 € Slovenská investičná spoločnosť 05.03.2015