Archív faktúr

Identifikačné číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum doručenia faktúry
0000300507/2021 servis SLMV BL-369 CP 1 564,20 € Hilka s.r.o. 29.06.2021
0000300509/2021 servis ZELENEJ STENY 6/21 60,00 € Express Trading s.r.o. 30.06.2021
0000300510/2021 hygienické potreby PO 257,70 € BELT SLOVAKIA s.r.o. 01.07.2021
0000300511/2021 tonery - 5 ks 467,28 € MICROCOMP - Computersystém s.r.o. 02.07.2021
0000300512/2021 čistenie upchatej kanalizácie 720,00 € Daniel Gschweng - krtkovanie BA, 02.07.2021
0000300513/2021 strážna služba 6/2021 7 202,88 € S.W.A.T Security s.r.o. 02.07.2021
0000300514/2021 QSign reaktivácia-prenos 22,80 € Ardaco, a.s. 02.07.2021
0000300515/2021 spravodajský servis 6/21 976,80 € Tlačová agentúra Slovenskej republi 02.07.2021
0000300516/2021 IP VPN - mesač.popl. 6/21 936,00 € SWAN, a. s. 06.07.2021
0000300517/2021 servis výťahov 2.Q.2021 452,09 € KONE s.r.o. 06.07.2021
0000300518/2021 spravodajský servis 6/21 720,00 € SITA Slovenská tlačová agentúra 06.07.2021
0000300519/2021 údržba kotolne 6/2021 170,00 € TERMOCOM Servis, s. r. o. 06.07.2021
0000300520/2021 temat. monit. médií 6/21 318,66 € Slovakia Online s.r.o. 06.07.2021
0000300521/2021 náklady za služby 1.1.-8.4. 2 082,83 € Ministerstvo vnútra Slovenskej repu 06.07.2021
0000300522/2021 pranie a žehlenie 25,30 € Lika service s.r.o. 06.07.2021
0000300523/2021 vybavenie kuchynky 41,87 € IKEA Bratislava s.r.o. 06.07.2021
0000300524/2021 servis SLMV BT-034 BJ 16,87 € Hilka s.r.o. 06.07.2021
0000300525/2021 efun. prevádzkových nákladov. ZA 5/21 1 237,07 € Ministerstvo vn?tra Slovenskej repu 06.07.2021
0000300537/2021 elektron. stravné lístky 3 833,82 € DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 06.07.2021
0000330075/2021 exteriérové rastliny 22,00 € A.B.I.E.S s.r.o. 06.07.2021
0000330076/2021 HN Klub - polročný 1,20 € MAFRA Slovakia, a.s. 06.07.2021
0000300526/2021 pranie kobercov 100,92 € SUPERLUXE, s.r.o 07.07.2021
0000300527/2021 elektroinštalačný materiál 151,32 € Gálik a Veselý s.r.o. 07.07.2021
0000300528/2021 mes.paušál monit.SMV 6/21 268,80 € Commander Services s. r. o. 07.07.2021
0000300529/2021 vyúčtovanie EE 6/2021 BB 63,02 € MAGNA ENERGIA a.s. 07.07.2021
0000300530/2021 vyúčtovanie EE 6/2021 KE 64,48 € MAGNA ENERGIA a.s. 07.07.2021
0000300531/2021 PHM a umývanie SMV 6/2021 2 442,39 € SLOVNAFT, a.s. 07.07.2021
0000300532/2021 vyúčtovanie EE 6/2021 BA 1 136,18 € MAGNA ENERGIA a.s. 07.07.2021
0000300534/2021 servisná podpora KIS 6/21 34 464,30 € Asseco Central Europe, a.s. 07.07.2021
0000300535/2021 servis. podpora RKIS 6/21 29 425,68 € Asseco Central Europe, a.s. 07.07.2021
0000320025/2021 havarijné poistenie 321,90 € Generali Poisťovňa, a.s. 07.07.2021
0000300533/2021 hygienické potreby TN 50,90 € PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier 08.07.2021
0000300536/2021 tonery - 3 ks 266,40 € MICROCOMP - Computerséystm s.r.o. 08.07.2021
0000300538/2021 upratovacie služby 6/2021 1 757,86 € KLINTON, s.r.o. 08.07.2021
0000300539/2021 vodné, stočné BA 234,19 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 09.07.2021
0000300540/2021 čistiace prostriedky ZA 118,21 € PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier 09.07.2021
0000300542/2021 telekomun. služby 6/21 1 185,04 € Slovak Telekom, a.s. 09.07.2021
0000300541/2021 dodávka a montáž žalúzií 744,35 € EURO žalúzie - Jozef Nyigri 12.07.2021
0000300544/2021 kancel. potr. a papier ZA 201,55 € Tibor Varga TSV Papier 12.07.2021
0000300545/2021 kancel. potr. a papier BB 156,24 € Tibor Varga TSV Papier 12.07.2021