Archív faktúr

Identifikačné číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum doručenia faktúry
2023/0117100506 čistiace prostriedky 41,22 € Lamitec, spol. s r.o. 14.06.2023
2023/0117100507 balená voda (galóny) 31,68 € MINERÁLNE VODY a.s. 14.06.2023
2023/0117100508 čistiace potreby ZA 221,38 € Lamitec, spol. s r.o. 15.06.2023
2023/0117100509 čistiace potreby ZA 48,60 € Lamitec, spol. s r.o. 15.06.2023
2023/0117100510 Konferencia SKIIA 600,00 € Slovenský inštitút internýchaudítorov 15.06.2023
2023/0117100511 káva - repre 158,40 € Swiss Coffee s.r.o. 15.06.2023
2023/0117100513 interiérové vybavenie 2 529,54 € IKEA Bratislava, s.r.o. 08.06.2023
2023/0117100514 interiérové vybavenie - vrátená platba -388,8 € IKEA Bratislava, s.r.o. 15.06.2023
2023/0117100515 servisná podpora KIS 05/2023 17 358,00 € Asseco Central Europe, a. s. 15.06.2023
2023/0117100516 servisná podpora RKIS 05/2023 29 425,68 € Asseco Central Europe, a. s. 15.06.2023
2023/0117100517 stravovacie služby-zahraničná delegácia 733,20 € NOLIS, s.r.o. 19.06.2023
2023/0117100518 servisná prehliadka BL-685JF 209,62 € Hilka, s.r.o. 20.06.2023
2023/0117100519 výmena žiaroviek, 5 L olej - EČV BL369CP 222,50 € Hilka, s.r.o. 20.06.2023
2023/0117100520 kontrola a skúška EZS a EPS BA 1 735,08 € MP Elektronik spol. s r.o. 20.06.2023
2023/0117100521 revízia archívnych regálov 433,20 € Jan Mihuc 20.06.2023
2023/0117100523 vizitky 95,40 € Bittner print s.r.o. 19.06.2023
2023/0117100524 poplatok-účasť na konferencii Obeh.hosp. 150,00 € Kongres STUDIO, spol. s r. o. 19.06.2023
2023/0117100525 výmena zadných bŕzd, číst. klímy BT034BJ 551,69 € DANUBIASERVICE, a.s. 16.06.2023
2023/0117100526 skupinové cestovné poistenie 5/2023 154,20 € Colonnade Insurance S.A., pobočkapoisťovne z iného členského štátu 22.06.2023
2023/0117100527 Registr.poplatok Jarná ITAPA 2023 775,20 € Direct Impact, s.r.o. 20.06.2023
2023/0117100539 občerstvenie - zahraničná delegácia 936,10 € Jana Černá 22.06.2023
2023/0117100546 interiérové vybavenie 157,90 € IKEA Bratislava, s.r.o. 26.06.2023
2023/0117400035 fa za opakované plnenie EE 06/2023 BA 7 064,00 € Slovenský plynárenský priemysel,a.s. 01.06.2023
2023/0117400036 fa za opakované plnenie EE 06/2023 BOJNI 787,00 € Slovenský plynárenský priemysel,a.s. 01.06.2023
2023/0117400037 fa za opakované plnenie EE 06/2023 BB 336,00 € Slovenský plynárenský priemysel,a.s. 01.06.2023
2023/0117400038 fa za opakované plnenie EE 06/2023 KE 394,00 € Slovenský plynárenský priemysel,a.s. 01.06.2023
2023/0117400039 fa za opakované plnenie plyn 6/2023 BB 1 546,19 € MAGNA ENERGIA a.s. 01.06.2023
2023/0117400040 fa za opakované plnenie plyn 6/2023 KE 966,88 € MAGNA ENERGIA a.s. 01.06.2023
2023/0117400041 fa za opakované plnenie plyn 6/2023 BA 5 252,48 € MAGNA ENERGIA a.s. 01.06.2023
2023/0117400042 ochrana objektu KE 06_2023 3,98 € Ministerstvo vnútra Slovenskejrepubliky 06.06.2023
2023/0117400043 ochrana objektu BB 06_2023 3,98 € Ministerstvo vnútra Slovenskejrepubliky 06.06.2023
2023/0117400044 ochrana objektu BOJNICE 06_2023 3,98 € Ministerstvo vnútra Slovenskejrepubliky 06.06.2023
2023/0117400045 náklady na parkovacie stojiská 06/2023 735,84 € Ružinovské centrum, a.s. 06.06.2023
2023/0117400046 vyúčtovanie prev. nákl. 06/2023 TN 2 169,76 € Bytová agentúra rezortuministerstva obrany 06.06.2023
2023/0117400047 služby spoj. s užívaním NP TT 06/2023 937,80 € Ministerstvo vnútra Slovenskejrepubliky 06.06.2023
2023/0117400048 nájom 07/2023 950,00 € Pergo Premium s. r. o. 06.06.2023
2023/0117400049 prevádzkové náklady 07/2023 241,80 € Pergo Premium s. r. o. 06.06.2023
2023/0117100333 úhrada poistného 11.7.23-10.7.2024 19,96 € Union poisťovňa, a. s. 12.04.2023
2023/0117100475 čistiace potreby BB 272,48 € Lamitec, spol. s r.o. 05.06.2023
2023/0117100488 vyúčtovanie EE 5/2023 KE -72,9 € Slovenský plynárenský priemysel,a.s. 06.06.2023