Archív faktúr

Identifikačné číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum doručenia faktúry
2023/0117100678 hygienicke potreby NR 182,86 € PhDr. Gabriela Spišáková - MajsterPapier 18.08.2023
2023/0117100679 prenájom a čistenie rohoží 8/23 59,16 € CWS-boco Slovensko, s. r. o. 18.08.2023
2023/0117100680 balík služieb www.profesia.sk 478,80 € Profesia, spol. s r.o. 18.08.2023
2023/0117100681 dátový paušál 17.8.-16.9.2023 486,00 € Orange Slovensko, a.s. 21.08.2023
2023/0117100682 MT-Orange 17.8.-16.9.2023 861,42 € Orange Slovensko, a.s. 21.08.2023
2023/0117100683 servis dochádzkového turniketu 100,00 € T R I T O N spol. s r. o. 22.08.2023
2023/0117100684 čistiace potreby BB 27,07 € Lamitec, spol. s r.o. 22.08.2023
2023/0117100685 letenka VIE-AUH-VIE 568,00 € SATUR TRAVEL a.s. 22.08.2023
2023/0117100686 výmena letných pneumatík EČV BL685JF 379,12 € Hilka, s.r.o. 22.08.2023
2023/0117100687 pranie a žehlenie 189,60 € Peter Fraňo - FRATEX 22.08.2023
2023/0117100688 kvetinová dekorácia 7/2023 200,00 € Ján Pálfy Kvetinárstvo 23.08.2023
2023/0117100689 oprava turniketu 506,40 € APIS spol. s r.o. 23.08.2023
2023/0117100690 vodné, stočné BB 265,72 € Stredoslovenská vodárenskáprevádzková spoločnosť, a.s. 23.08.2023
2023/0117100691 oprava bŕzd na prednej náprave BT034BJ 859,20 € DANUBIASERVICE, a.s. 23.08.2023
2023/0117100692 výmena letných pneumatík EČV BL911FX 378,24 € Hilka, s.r.o. 23.08.2023
2023/0117100693 motorový olej 5 L a AD BLUE 205,44 € Hilka, s.r.o. 23.08.2023
2023/0117100694 PZP SLMV AA889DT 33,28 € Generali Poisťovňa, pobočkapoisťovne z iného členského štátu 23.08.2023
2023/0117100695 kancelársky papier A4 s vodotlačou 348,00 € TAMPEX Prešov, spol. s r.o. 24.08.2023
2023/0117100696 káva - repre 158,40 € Swiss Coffee s.r.o. 24.08.2023
2023/0117100697 výmena pneumatík BL-108 GO 400,26 € Hilka, s.r.o. 24.08.2023
2023/0117100698 kancelárske potreby 186,10 € Tibor Varga TSV PAPIER 23.08.2023
2023/0117100699 elektroinštalačné práce-osvetlenie 96,00 € El - Tex spol. s r. o. 25.08.2023
2023/0117100700 servisná prehliadka EČV BL935FX 194,94 € Hilka, s.r.o. 25.08.2023
2023/0117100701 výmena pneumatík BL-472 JF 343,20 € Hilka, s.r.o. 25.08.2023
2023/0117100702 seminár:Zmeny a úpravy v správe registra 87,00 € EDOS-PEM s.r.o. 28.08.2023
2023/0117100707 prehliadka klimat. zariadenia exp. KE 120,00 € CWA, spol. s r.o. 30.08.2023
2023/0117100708 vyúčtovanie prev. nákl. 01-06/2023 TT 130,37 € Ministerstvo vnútra Slovenskejrepubliky 30.08.2023
2023/0117400065 rádiokomunikačné služby na 3.Q.2023 36,00 € Úrad pre reguláciu elektronickýchkomunikácií a poštových služieb 06.07.2023
2023/0117400066 zodpovednosť za škodu 62,24 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 06.07.2023
2023/0117400067 poistenie proti krádeži 12,45 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 06.07.2023
2023/0117400068 fa za opakované plnenie plyn 08/2023 BB 1 546,19 € MAGNA ENERGIA a.s. 01.08.2023
2023/0117400069 fa za opakované plnenie plyn 08/2023 KE 966,88 € MAGNA ENERGIA a.s. 01.08.2023
2023/0117400070 fa za opakované plnenie plyn 08/2023 BA 5 252,48 € MAGNA ENERGIA a.s. 01.08.2023
2023/0117400071 ochrana objektu KE 08/2023 3,98 € Ministerstvo vnútra Slovenskejrepubliky 03.08.2023
2023/0117400072 ochrana objektu BB 08/2023 3,98 € Ministerstvo vnútra Slovenskejrepubliky 03.08.2023
2023/0117400073 ochrana objektu BOJNICE 08/2023 3,98 € Ministerstvo vnútra Slovenskejrepubliky 03.08.2023
2023/0117400074 náklady na parkovacie stojiská 08/2023 735,84 € Ružinovské centrum, a.s. 03.08.2023
2023/0117400075 sllužby spoj. s užívaním NP 08/2023 TN 2 169,76 € Bytová agentúra rezortuministerstva obrany 03.08.2023
2023/0117400076 sllužby spoj. s užívaním NP 08/2023 TT 937,80 € Ministerstvo vnútra Slovenskejrepubliky 03.08.2023
2023/0117400077 nájom 09/2023 950,00 € Pergo Premium s. r. o. 03.08.2023