Archív faktúr

Identifikačné číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum doručenia faktúry
f0319 prev. náklady spojené s výpož. NP - exp. ZA za 1,2/2015 12,40 € SR-Ministerstvo vnútra SR 06.05.2015
f0320 prev. náklady spojené s výpož. NP - exp. ZA za 1,2/2015 82,58 € SR-Ministerstvo vnútra SR 06.05.2015
f0321 zálohové platby - výpož. NP - exp. ZA za 1,2/2015 354,90 € SR-Ministerstvo vnútra SR 06.05.2015
f0322 havarijné poistenie SLMV 2015 634,95 € Generali Slovensko poisťovňa, a.s. 07.05.2015
f0324 upratovacie služby - apríl 2015 936,33 € B.T.SERVIS SK 07.05.2015
f0325 Orange - modemy 2 700,00 € Orange 07.05.2015
f0326 pevná linka - ŠS Bojnice 29,33 € T...Com, a.s., Bratislava 07.05.2015
f0327 spravodajský servis TASR za APRÍL 2015 976,80 € TASR-Slovakia, Bratislava 07.05.2015
f0329 MT - O2 - apríl 2015 55,87 € Telefonica O2 Slovakia, s.r.o 11.05.2015
f0330 platby kartami Diners Club - 4/15 2 609,05 € Diners Club Slovakia, s.r.o 11.05.2015
f0331 PHM 2 308,12 € Slovnaft, a.s., BA 12.05.2015
f0332 servis SLMV - exp. ZA 166,50 € Todos Žilina 12.05.2015
f0333 režijné náklady za obdobie 3/2015 - exp. TN 540,06 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín 12.05.2015
f0334 servis SLMV 181,12 € Slovenská investičná spoločnosť 12.05.2015
f0335 stravné lístky stravné lístky stravné lístky stravné lístky stravné lístky stravné lístky stravné lístky stravné lístky 44 800,00 € Edenred Slovakia, s.r.o 13.05.2015
f0337 náklady spojené s nájmom NP-exp.BA za 5/15 825,56 € SSC, Bratislava 13.05.2015
f0338 telefónne poplatky-exp.BA za 4/15 60,34 € SSC, Bratislava 13.05.2015
f0339 elektr. energia za 4/2015 302,73 € ZSE, a.s., Bratislava 13.05.2015
f0340 elektr. energia Rázus. nábr. - 5/2015 23,99 € ZSE, a.s., Bratislava 13.05.2015
f0342 vodné, stočné od 24.3.- 27.4.2015 vodné, stočné od 24.3.- 27.4.2015 189,47 € BVS a.s. Bratislava 13.05.2015
f0343 dokumentácia na rekonštrukciu soc. zar. a vzduchotrchn. 1 104,00 € STAREX 13.05.2015
k002 osobný automobil 13 490,00 € Hyundai Motor Czech 20.04.2015
k003 osobný automobil 13 490,00 € Hyundai Motor Czech 20.04.2015
k004 osobný automobil 13 490,00 € Hyundai Motor Czech 20.04.2015
k005 osobný automobil 13 490,00 € Hyundai Motor Czech 20.04.2015
k006 osobný automobil 13 490,00 € Hyundai Motor Czech 20.04.2015
k007 dodatočná výbava za vozidlá 1 260,00 € Hyundai Motor Czech 22.04.2015
rkisb0001 Projektové riadenie 15 255,00 € Asseco Central Europe, a.s. 24.04.2015
rkisk0001 Systém internej kontroly (SIK) 207 360,00 € Asseco Central Europe, a.s. 18.02.2015
rkisk0002 Systém pre správu nápravných opatrení (SNO) 92 160,00 € Asseco Central Europe, a.s. 18.02.2015
rkisk0003 Systém pre riadenie a správu rizík (SRSR) 92 160,00 € Asseco Central Europe, a.s. 18.02.2015
rkisk0004 Kontrolórsky systém - rozšírenie (KS) 103 680,00 € Asseco Central Europe, a.s. 18.02.2015
rkisk0005 Systém riadenia prístupov 105 600,00 € Asseco Central Europe, a.s. 18.02.2015
rkisk0006 Integrácia RKIS NKÚ SR na externé systémy 105 600,00 € Asseco Central Europe, a.s. 18.02.2015
IF017 rádioprijímače 474,90 € DATART INTERNATIONAL 24.04.2015
IF018 VA 1 osoba (1013) 56,00 € EDOS-PEM,s.r.o. 04.05.2015
f0353 prev. náklady spoj. s výpož. NP exp. ZA - 3/2015 71,93 € SR-Ministerstvo vnútra SR 20.05.2015
f0354 prev. náklady spoj. s výpož. NP exp. ZA - 3/2015 10,78 € SR-Ministerstvo vnútra SR 20.05.2015
f0355 prev. náklady spoj. s výpož. NP exp. ZA - 3,4/2015 128,00 € SR-Ministerstvo vnútra SR 20.05.2015
f0356 prev. náklady spoj. s výpož. NP exp. ZA - 3,4/2015 491,26 € SR-Ministerstvo vnútra SR 20.05.2015
f0357 letenka 196,09 € FLY TRAVEL 20.05.2015
f0358 tonery tonery 217,44 € CLEAN TONERY 21.05.2015
f0359 kopírovací papier 82,57 € Konica Minolta Slovakia 22.05.2015
f0360 obálky s potlačou 202,80 € FIBI s.r.o., 22.05.2015
f0361 servis kopírovacieho zariadenia 237,98 € TOP SERVIS IT 22.05.2015
f0362 PHM 1 933,63 € Slovnaft, a.s., BA 22.05.2015
f0363 výmena regul.ventilov na radiátoroch 232,92 € Pavol Styk-Servis,B.Bystrica 22.05.2015
f0364 servis SLMV - exp. PO 433,78 € AOMV SR-a.s. prevádzka Prešov 25.05.2015
f0365 servis SLMV - exp. PO 83,93 € AOMV SR-a.s. prevádzka Prešov 25.05.2015
f0366 kancelárske potreby 91,80 € PAPERA 25.05.2015
f0367 hygienické potreby 252,91 € Double N, s.r.o., Bratislava 25.05.2015
f0368 oprava výťahu 233,29 € Kone, s.r.o., Bratislava 25.05.2015
f0369 spravodajský servis TASR od 1.5.- 4.5.2015 126,05 € TASR-Slovakia, Bratislava 25.05.2015
f0371 kopírovací papier 193,50 € Konica Minolta Slovakia 26.05.2015
f0372 nabíjačka 19,06 € Alza.cz a.s. 26.05.2015
f0373 aktovka 190,20 € Ing. Róbert Štefanco R&I 26.05.2015
f0374 servis tlačiarne - exp. TN 330,00 € Kuchárek Peter-COPY SERVICE 26.05.2015
f0375 servis SLMV - exp.KE 61,36 € Štefan Palencsár-Stefano 26.05.2015
f0376 hlavičkový papier 780,00 € FIBI s.r.o., 27.05.2015
f0377 STORNO k f0328 -67200.0 € Ústav súdneho inžinierstva 07.05.2015