Zoznam faktúr

Identifikačné číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum doručenia faktúry
2024/0117100534 PHL a umývanie SMV 07/2024 4 407,15 € SLOVNAFT, a.s. 06.08.2024
2024/0117100533 PHL 07/2024 132,70 € SLOVNAFT, a.s. 06.08.2024
2024/0117100528 Služba sledovania vozidiel 07/2024 210,60 € DATACAR, spol. s r.o. 05.08.2024
2024/0117100527 Tématický monitoring médií 7/24 318,66 € Slovakia Online s.r.o. 05.08.2024
2024/0117100525 Diagnostika-kontrola systému BL882TD 284,33 € Hilka, s.r.o. 05.08.2024
2024/0117100526 Oprava-výmena bŕzd BL351CP 649,88 € Hilka, s.r.o. 05.08.2024
2024/0117100530 Telekomunikačné služby 7/2024 NR 123,60 € Slovak Telekom, a.s. 05.08.2024
2024/0117100532 Mobilné telefóny 2 290,00 € Orange Slovensko, a.s. 05.08.2024
2024/0117100531 Mobilné telefóny 50,00 € Orange Slovensko, a.s. 05.08.2024
2024/0117100547 IP VPN 7/24 a telekom. služby PO 7/24 1 268,29 € SWAN, a.s. 05.08.2024
2024/0117100548 Telekomunikačné služby 7/2024 1 071,71 € Slovak Telekom, a.s. 05.08.2024
2024/0117100524 Správa a údržba kotolne 7/24 187,00 € TERMOCOM Servis, s. r. o. 02.08.2024
2024/0117100523 Skupinové cestovné poistenie 7/24 86,40 € Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu 02.08.2024
2024/0117100522 Elektronické stravné lístky 8/2024 2 801,10 € DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 02.08.2024
2024/0117100521 Kurz AJ 07/2024 195,00 € EDUCATO, s. r. o. 02.08.2024
2024/0117400127 Služby spojené s užívaním NP 8/24 TT 978,30 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 01.08.2024
2024/0117400122 Prevádzkové náklady 09/2024 241,80 € Pergo Premium s. r. o. 01.08.2024
2024/0117400124 FA za opakované plnenie EE 8/24 BOJNICE 500,00 € ZSE Energia, a.s. 01.08.2024
2024/0117400126 FA za opakované plnenie EE 8/24 BA 2 700,00 € ZSE Energia, a.s. 01.08.2024
2024/0117400125 FA za opakované plnenie EE 8/24 KE 190,00 € ZSE Energia, a.s. 01.08.2024