Zoznam faktúr

Identifikačné číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum doručenia faktúry
2024/0117400011 prevádzkové náklady 02/2024 241,80 € Pergo Premium s. r. o. 02.01.2024
2024/0117400010 nájom 2/2024 950,00 € Pergo Premium s. r. o. 02.01.2024
2023/0117101153 vyúčtovanie EE 11/2023 BB 56,70 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 14.12.2023
2023/0117101152 čistiace prostriedky do kávovarov 1 436,75 € Swiss Coffee s.r.o. 13.12.2023
2023/0117101149 servis tlf ústrední TN,TT,ZA 1 197,36 € M I K R O H U K O , spol. s r.o. 13.12.2023
2023/0117101148 servis Zelenej steny 12/2023 93,60 € Express Trading, s.r.o. 13.12.2023
2023/0117101151 antigénové testy 103,90 € UNIZDRAV Prešov, s.r.o. 13.12.2023
2023/0117101150 právne poradenstvo 11/2023 4 314,22 € TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. 13.12.2023
2023/0117101144 pranie a žehlenie ŠS Bojnice 270,75 € Ľubica Zvalová 12.12.2023
2023/0117101147 kvetinová dekorácia 11/2023 160,00 € Ján Pálfy Kvetinárstvo 12.12.2023
2023/0117101145 kancelárske potreby a papier TT 343,02 € Tibor Varga TSV PAPIER 12.12.2023
2023/0117101136 vybavenie kancelárie 1 642,67 € IKEA Bratislava, s.r.o. 12.12.2023
2023/0117101135 projektová dokumentácia exp. BB 1 400,00 € STATIC CONSULTING s.r.o. 11.12.2023
2023/0117101134 poštové služby 11/2023 221,00 € Slovenská pošta, a.s. 11.12.2023
2023/0117101143 webinár GDPR 2024 84,00 € Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 11.12.2023
2023/0117101141 elektromateriál 58,23 € Alza.sk s. r. o. 11.12.2023
2023/0117101146 občerstvenie 55,00 € Jana Černá Szalay 11.12.2023
2023/0117101137 hygienické potreby TN 130,18 € PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier 11.12.2023
2023/0117101139 elektromateriál a spotrebiče 2 295,79 € Alza.sk s. r. o. 11.12.2023
2023/0117101140 vybavenie kancelárie 232,49 € Alza.sk s. r. o. 11.12.2023