Zoznam faktúr

Identifikačné číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum doručenia faktúry
2025/0117100121 Vyúčtovanie EE 02/2025 BOJNICE 712,84 € ZSE Energia, a.s. 11.03.2025
2025/0117100122 Vyúčtovanie EE 02/2025 BB 145,31 € ZSE Energia, a.s. 11.03.2025
2025/0117100118 Samofinancovanie MULTISPORT karty 03/25 1 737,00 € Benefit Systems Slovakia s.r.o. 10.03.2025
2025/0117100119 Plastový pohár 16,97 € MINERÁLNE VODY a.s. 10.03.2025
2025/0117100120 Poštové služby 02/2025 182,10 € Slovenská pošta, a.s. 10.03.2025
2025/0117100116 Zhodnotenie odpadu z plastov BB 22,14 € Marius Pedersen, a.s. 07.03.2025
2025/0117100115 Vyúčtovanie EE 02/2025 BA 1 405,88 € ZSE Energia, a.s. 07.03.2025
2025/0117100114 Vyúčtovanie EE 02/2025 KE 131,94 € ZSE Energia, a.s. 07.03.2025
2025/0117100123 USB token 100,86 € PosAm, spol. s r.o. 07.03.2025
2025/0117100110 PHL a umývanie SMV 02/2025 4 364,75 € SLOVNAFT, a.s. 06.03.2025
2025/0117100113 Upratovacie služby 02/2025 1 620,84 € KLINTON, s. r. o. 06.03.2025
2025/0117100105 Služba sledovania vozidiel 02/2025 207,87 € DATACAR, spol. s r.o. 05.03.2025
2025/0117100106 Tématický monitoring médií 02/2025 326,63 € Slovakia Online s.r.o. 05.03.2025
2025/0117100103 eStravenka 03/2025 3 048,47 € DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 05.03.2025
2025/0117100104 Spravodajský servis 02/2025 1 001,22 € Tlačová agentúra Slovenskej republiky 05.03.2025
2025/0117100107 IP VPN 02/25 a telekom. služby PO 02/25 1 298,81 € SWAN, a.s. 05.03.2025
2025/0117100112 Celoročné cestovné poistenie R. M. 23,75 € Union poisťovňa, a. s. 05.03.2025
2025/0117100108 Telekomunikačné služby 02/2025 NR 126,69 € Slovak Telekom, a.s. 04.03.2025
2025/0117100109 Telekomunikačné služby 02/2025 1 086,91 € Slovak Telekom, a.s. 04.03.2025
2025/0117100111 Oprava kanalizácie - havarijný stav KE 4 035,06 € KONTRAKT JMV, s.r.o. 04.03.2025