Zoznam faktúr

Identifikačné číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum doručenia faktúry
2025/0117400033 FA za opakované plnenie EE 03/25 BA 1 400,00 € ZSE Energia, a.s. 03.03.2025
2025/0117100094 Vývoz odpadu KE 13,28 € KOSIT a.s. 28.02.2025
2025/0117100095 Údržbársky materiál 351,52 € Martin Hűbler - ŽELEZIARSTVO BIZAM 28.02.2025
2025/0117100093 Strážna služba 02/2025 7 627,97 € SLBU SBS - Security s.r.o. 28.02.2025
2025/0117100087 STK a EK BL472JF 226,94 € AUTO ROTOS s.r.o. 26.02.2025
2025/0117100091 Kancelárske potreby 201,88 € Tibor Varga TSV PAPIER 26.02.2025
2025/0117100092 Servisná prehliadka BL472JF 274,30 € AUTO ROTOS s.r.o. 26.02.2025
2025/0117100088 Refakturácia PN 12/2024 ZA 1 353,98 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 25.02.2025
2025/0117100089 Služby KTV od 11.2.2025-10.3.2025 66,50 € Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 25.02.2025
2025/0117100090 Vodné, stočné od 29.11.2024-18.2.2025 BB 470,14 € Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 25.02.2025
2025/0117100083 Likvidácia vyradeného majetku 812,78 € PLUSIM spol. s r.o. 24.02.2025
2025/0117100082 Seminár: ZFK elektronickou formou 98,00 € PROEKO s.r.o. 24.02.2025
2025/0117100085 Servis Zelenej steny 02/2025 121,77 € Express Trading, s.r.o. 24.02.2025
2025/0117100086 Seminár: Správa registratúry 279,00 € EDOS-SMART, s.r.o. 24.02.2025
2025/0117100074 Prenájom a čistenie rohoží 02/2025 84,75 € CWS Slovensko, s. r. o. 21.02.2025
2025/0117100076 Výmena bŕzd BL456JF 548,84 € AUTO ROTOS s.r.o. 21.02.2025
2025/0117100079 Dávkovače mydla 60,00 € BELT SLOVAKIA s.r.o. 21.02.2025
2025/0117100080 Oprava defektu BL108GO 32,26 € AUTO ROTOS s.r.o. 21.02.2025
2025/0117100081 Výmena autobatérie BL627OR 392,21 € AUTO ROTOS s.r.o. 21.02.2025
2025/0117100071 Výmena poškodenej pneu AA581HS 220,98 € AUTO ROTOS s.r.o. 20.02.2025