Zoznam faktúr

Identifikačné číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum doručenia faktúry
2024/0117100781 Telekomunikačné služby 10/2024 1 096,39 € Slovak Telekom, a.s. 04.11.2024
2024/0117100782 PHL a umývanie SMV 10/2024 5 390,71 € SLOVNAFT, a.s. 31.10.2024
2024/0117100762 Strážna služba 10/2024 8 225,28 € SPB Security s.r.o. 29.10.2024
2024/0117100764 Prezutie a uskladnenie pneu BL456JF 90,00 € Hilka, s.r.o. 29.10.2024
2024/0117100763 Prezutie a uskladnenie pneu BL906FX 90,00 € Hilka, s.r.o. 29.10.2024
2024/0117100761 Sp. letenka Viedeň - Kodaň 228,00 € FLY TRAVEL s.r.o. 29.10.2024
2024/0117100757 Reklamné predmety s logom NKÚ 1 460,00 € TAMPEX Prešov, spol. s r.o. 29.10.2024
2024/0117100760 Podložky pod nohy 315,70 € IKEA Bratislava, s.r.o. 29.10.2024
2024/0117100759 Vodné, stočné BA 285,73 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 29.10.2024
2024/0117100758 Servisný zásah v tlf ústredni centrály 340,00 € M I K R O H U K O , spol. s r.o. 29.10.2024
2024/0117100766 Dávkovač na utierky v kotúči 82,20 € BELT SLOVAKIA s.r.o. 29.10.2024
2024/0117100765 Prezutie a uskladnenie pneu BL439XG 99,79 € Hilka, s.r.o. 29.10.2024
2024/0117100755 Darčekové predmety - súprava na čaj 1 000,00 € Slovenská ľudová majolika, ľudovoumelecké výrobné družstvo 25.10.2024
2024/0117100754 Deratizačné práce BB 120,00 € Deratizácia Cibulová s.r.o. 24.10.2024
2024/0117100753 Oprava chladiaceho systému BT324BE 900,61 € Hilka, s.r.o. 24.10.2024
2024/0117100747 Prenájom a služby za NP 4.Q.2024 PO 3 210,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 23.10.2024
2024/0117100748 Prezutie a prevádzkové kvapaliny 104,40 € Hilka, s.r.o. 23.10.2024
2024/0117100752 Tonery 588,72 € MICROCOMP - Computersystém s r. o. 23.10.2024
2024/0117100749 Prezutie a prevádzkové kvapaliny 140,63 € Hilka, s.r.o. 23.10.2024
2024/0117100751 Služby KTV 11.10.-10.11.2024 64,90 € Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 23.10.2024
2024/0117100750 Jesenná deratizácia KE 45,00 € Dušan Szabó - AQUA-VIVA 23.10.2024
2024/0117100756 servisná podpora - HPE support produkty 4 771,20 € MICROCOMP - Computersystém s r. o. 23.10.2024
2024/0117100744 Elektromateriál 132,25 € Alza.sk s. r. o. 22.10.2024
2024/0117100743 Smetná nádoba žltá plastová BB 35,00 € FEREX, s.r.o. 22.10.2024
2024/0117100742 Prezutie a uskladnenie pneu 593,02 € Hilka, s.r.o. 22.10.2024
2024/0117100732 Sp. letenky Viedeň - Káhira 2 300,00 € SATUR TRAVEL a.s. 21.10.2024
2024/0117100739 Refakturácia EE 7-9/2024 PO 323,52 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 21.10.2024
2024/0117100736 PEER REVIEW - Catering 7.10 - 9.10.2024 514,80 € Jana Černá Szalay 21.10.2024
2024/0117100740 Demontáž GPS jednotky, BL844 XP 24,00 € DATACAR, spol. s r.o. 21.10.2024
2024/0117100735 Balík služieb na portáli www.profesia.sk 334,80 € Alma Career Slovakia s. r. o. 21.10.2024
2024/0117100733 Sezónne prezutie a čist. klímy AA889DT 150,42 € Hilka, s.r.o. 21.10.2024
2024/0117100734 Výmena zimných pneumatík BL882TD 686,59 € Hilka, s.r.o. 21.10.2024
2024/0117100741 Pranie a žehlenie BB 82,86 € Mýval s.r.o. 21.10.2024
2024/0117100745 Dátový paušál 17.10.-16.11.2024 487,02 € Orange Slovensko, a.s. 21.10.2024
2024/0117100746 MT-Orange 17.10.-16.11.2024 507,53 € Orange Slovensko, a.s. 21.10.2024
2024/0117100729 Prenájom a čistenie rohoží 10/2024 82,68 € CWS Slovensko, s. r. o. 18.10.2024
2024/0117100730 PEER REVIEW - Občerstvenie s obsluhou 178,90 € Quintela Gastro s.r.o. 18.10.2024
2024/0117100731 Vodné, stočné KE 300,48 € Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 18.10.2024
2024/0117100727 Spravodajský servis 8/2024 976,80 € Tlačová agentúra Slovenskej republiky 17.10.2024
2024/0117100726 Výmena koberca 100,00 € JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. 16.10.2024