Zoznam faktúr

Identifikačné číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum doručenia faktúry
2024/0117100761 Sp. letenka Viedeň - Kodaň 228,00 € FLY TRAVEL s.r.o. 29.10.2024
2024/0117100759 Vodné, stočné BA 285,73 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 29.10.2024
2024/0117100765 Prezutie a uskladnenie pneu BL439XG 99,79 € Hilka, s.r.o. 29.10.2024
2024/0117100766 Dávkovač na utierky v kotúči 82,20 € BELT SLOVAKIA s.r.o. 29.10.2024
2024/0117100760 Podložky pod nohy 315,70 € IKEA Bratislava, s.r.o. 29.10.2024
2024/0117100755 Darčekové predmety - súprava na čaj 1 000,00 € Slovenská ľudová majolika, ľudovoumelecké výrobné družstvo 25.10.2024
2024/0117100754 Deratizačné práce BB 120,00 € Deratizácia Cibulová s.r.o. 24.10.2024
2024/0117100753 Oprava chladiaceho systému BT324BE 900,61 € Hilka, s.r.o. 24.10.2024
2024/0117100747 Prenájom a služby za NP 4.Q.2024 PO 3 210,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 23.10.2024
2024/0117100750 Jesenná deratizácia KE 45,00 € Dušan Szabó - AQUA-VIVA 23.10.2024
2024/0117100752 Tonery 588,72 € MICROCOMP - Computersystém s r. o. 23.10.2024
2024/0117100749 Prezutie a prevádzkové kvapaliny 140,63 € Hilka, s.r.o. 23.10.2024
2024/0117100748 Prezutie a prevádzkové kvapaliny 104,40 € Hilka, s.r.o. 23.10.2024
2024/0117100751 Služby KTV 11.10.-10.11.2024 64,90 € Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 23.10.2024
2024/0117100756 servisná podpora - HPE support produkty 4 771,20 € MICROCOMP - Computersystém s r. o. 23.10.2024
2024/0117100744 Elektromateriál 132,25 € Alza.sk s. r. o. 22.10.2024
2024/0117100743 Smetná nádoba žltá plastová BB 35,00 € FEREX, s.r.o. 22.10.2024
2024/0117100742 Prezutie a uskladnenie pneu 593,02 € Hilka, s.r.o. 22.10.2024
2024/0117100732 Sp. letenky Viedeň - Káhira 2 300,00 € SATUR TRAVEL a.s. 21.10.2024
2024/0117100739 Refakturácia EE 7-9/2024 PO 323,52 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 21.10.2024
2024/0117100736 PEER REVIEW - Catering 7.10 - 9.10.2024 514,80 € Jana Černá Szalay 21.10.2024
2024/0117100740 Demontáž GPS jednotky, BL844 XP 24,00 € DATACAR, spol. s r.o. 21.10.2024
2024/0117100735 Balík služieb na portáli www.profesia.sk 334,80 € Alma Career Slovakia s. r. o. 21.10.2024
2024/0117100733 Sezónne prezutie a čist. klímy AA889DT 150,42 € Hilka, s.r.o. 21.10.2024
2024/0117100734 Výmena zimných pneumatík BL882TD 686,59 € Hilka, s.r.o. 21.10.2024
2024/0117100741 Pranie a žehlenie BB 82,86 € Mýval s.r.o. 21.10.2024
2024/0117100745 Dátový paušál 17.10.-16.11.2024 487,02 € Orange Slovensko, a.s. 21.10.2024
2024/0117100746 MT-Orange 17.10.-16.11.2024 507,53 € Orange Slovensko, a.s. 21.10.2024
2024/0117100729 Prenájom a čistenie rohoží 10/2024 82,68 € CWS Slovensko, s. r. o. 18.10.2024
2024/0117100730 PEER REVIEW - Občerstvenie s obsluhou 178,90 € Quintela Gastro s.r.o. 18.10.2024
2024/0117100731 Vodné, stočné KE 300,48 € Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 18.10.2024
2024/0117100727 Spravodajský servis 8/2024 976,80 € Tlačová agentúra Slovenskej republiky 17.10.2024
2024/0117100726 Výmena koberca 100,00 € JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. 16.10.2024
2024/0117100724 Prezutie a nateriál BT034BJ, AA581HS 280,33 € Hilka, s.r.o. 15.10.2024
2024/0117100723 Prezutie a uskladnenie pneu AA002EY 155,86 € AUTOPOLIS, a.s. 15.10.2024
2024/0117100716 PEER REVIEW - Prehliadka mesta BA 105,00 € Bratislavská organizácia cestovného ruchu 14.10.2024
2024/0117100718 IRISCAN Book 5 White 149,90 € Internet Mall Slovakia s.r.o. 14.10.2024
2024/0117100717 Zimné pneumatiky s diskom AA581HS 2 314,70 € Hilka, s.r.o. 14.10.2024
2024/0117100719 Menovka DONAU s modrým závesom 45,57 € Alza.sk s. r. o. 14.10.2024
2024/0117100712 EUROSAI - ZPC Madrid_vyúčtovanie ubytovania 946,80 € Všeobecná úverová banka, a.s.; skrátený názov: VÚB, a.s. 14.10.2024
2024/0117100713 Vyúčtovanie ZPC hradených kartou 2 688,34 € Všeobecná úverová banka, a.s.; skrátený názov: VÚB, a.s. 14.10.2024
2024/0117100722 PEER REVIEW Ubytovanie a servisné služby 1 573,90 € OMEGA Investments a.s. 14.10.2024
2024/0117100720 Kvetinová dekorácia 9/2024 200,00 € Ján Pálfy Kvetinárstvo 14.10.2024
2024/0117100721 Refakturácia PN 8/2024 ZA 670,18 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 14.10.2024
2024/0117100725 Dezinsekcia 10/2024 327,60 € Verve Facility Services, s.r.o. 14.10.2024
2024/0117100708 Čistiace prostriedky BA 264,41 € Lamitec, spol. s r.o. 10.10.2024
2024/0117100707 PEER REVIEW Ubytovanie a servisné služby 1 636,40 € ASTON ESQUIRE s.r.o. 10.10.2024
2024/0117100706 Prezutie a servisná prehl. AA807FA 249,36 € Hilka, s.r.o. 10.10.2024
2024/0117100709 Tlač vizitiek v AJ 93,60 € Bittner print s.r.o. 10.10.2024
2024/0117100715 Servisná podpora KIS 09/2024 17 358,00 € Asseco Central Europe, a. s. 10.10.2024
2024/0117100714 Servisná podpora RKIS 09/2024 29 425,68 € Asseco Central Europe, a. s. 10.10.2024
2024/0117100696 Právne poradenstvo - súdny spor - III. fáza 6/24 2 197,60 € TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. 09.10.2024
2024/0117100697 Právne poradenstvo - sporová agenda 5/24 1 197,20 € TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. 09.10.2024
2024/0117100695 Právne poradenstvo - súdny spor - III. fáza 350,56 € TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. 09.10.2024
2024/0117100698 Vyúčtovanie EE 9/2024 BOJNICE - DPS 108,28 € ZSE Energia, a.s. 09.10.2024
2024/0117100705 Poštové služby 9/2024 171,60 € Slovenská pošta, a.s. 09.10.2024
2024/0117100704 Piktogramy 21,24 € FORK, s.r.o. 09.10.2024
2024/0117100699 Vyúčtovanie EE 9/2024 BB 74,92 € ZSE Energia, a.s. 09.10.2024
2024/0117100692 Hygienické potreby BA 199,68 € PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier 08.10.2024
2024/0117100694 Odber tlače 4.Q.2024 321,34 € Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. 08.10.2024