Archív objednávok

Identifikačný údaj objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota objednaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum vyhotovenia objednávky
4240003666 elektronické stravné lístky 2 806,16 € DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 04.07.2022
103280 maliarsky materiál 90,60 € FARLESK spol. s r.o. 06.07.2022
103281 údržba zelene 100,00 € Express Trading s.r.o. 08.07.2022
4240003667 revízia EZS II.Q exp. KE 200,00 € TKC alarm, s.r.o. 08.07.2022
4240003676 čistiace prostriedky ŠS Bojnice II. polrok 2022 94,89 € PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier 11.07.2022
4240003678 Servis SMV 280,00 € Hilka s.r.o. 11.07.2022
4240003689 nájomné PG za 07/2022 96,00 € DOAS, a.s. 11.07.2022
103282 projektová dokumentácia 1 620,00 € Ing. Erika Faguľová-Lorincová 12.07.2022
103289 Servis SMV 500,00 € DANUBIASERVICE, a. s. 12.07.2022
4240003680 Servis SMV 500,00 € Hilka s.r.o. 12.07.2022
103290 kvetinová dekorácia 160,00 € Ján Pálfy Kvetinárstvo 13.07.2022
103291 pranie bielizne exp. KE 50,00 € Flóra + s.r.o. 13.07.2022
103292 opravy po revízii archívnych regálov 300,00 € Ján Mihuc 13.07.2022
103297 odstránenie havarijnej situácie na EZS ŠS Bojnice 72,60 € A.M.I.S. s.r.o. 13.07.2022
4240003692 vyúčtovanie nákladov NR 4 309,87 € Inšpektorát práce Nitra 13.07.2022
103293 maliarske práce 1 155,00 € Ján Lovász 14.07.2022
103294 interierové vybavenie 700,00 € Lamitec, spol. s r.o. 14.07.2022
103295 interiérové vybavenie 3 000,00 € Mirolli s.r.o. 14.07.2022
103296 interiérové vybavenie 6 812,69 € JUTEX SLOVAKIA s.r.o. 14.07.2022
103299 Vizitky 100,00 € Bittner print s.r.o. 14.07.2022