Archív objednávok

Identifikačný údaj objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota objednaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum vyhotovenia objednávky
803/FJA/2016 Čistenie 60,00 € CWS-boco Slovensko, s. r. o. 13.12.2016
804/KVA/2016 Catering - pracové stretnutie 1.697,20 Jana Černá 13.12.2016
805/SJF/2016 Elektroinštalácia 499,70 € M I K R O H U K O , spol. s r.o. 13.12.2016
806/SJF/2016 Čistiace potreby 103,61 € Drogéria u Kovára s.r.o. 14.12.2016
807/HJE/2016 Servis vozidla do 10,00 CentrumKolies, s.r.o. 14.12.2016
808/KJH/2016 Diaľničné známky 1.850,00 SkyToll, a. s. 20.12.2016
809/CZA/2016 Letenka 253,00 € FLY TRAVEL s.r.o. 21.12.2016
810/KJH/2016 Kancelárske zariadenie 1.958,40 Martina Ivaničová 23.12.2016
811/KJH/2016 Kancelárske zariadenie 3.182,40 Martina Ivaničová 23.12.2016
811/KJH/2016 Kancelárske zariadenie 3.182,40 Martina Ivaničová 23.12.2016
100054 technologické prepojenie 704/KJH/2016-77/KJH/2017 6 595,42 € APIS spol. s r.o. 01.01.2017
100021 Objednanie elektroinštalačného materiálu od 1.1.2017 do 31.12.2017 5 000,00 € Gálik a Veselý s.r.o. 09.01.2017
100030 výmena, čistenie rohoží 14/FJA/2017 720,00 € CWS-boco Slovensko, s.r.o. 09.01.2017
100030 výmena, čistenie rohoží 14/FJA/2017 720,00 € CWS-boco Slovensko, s.r.o. 09.01.2017
4240000044 odborná prehliadka a odborná skúška EZS 446,12 € TKC alarm, s.r.o. 09.01.2017
4240000058 servis SLMV 182,72 € Stanislav Hilka - Autoservis 09.01.2017
4240000059 servis SLMV 346,48 € Stanislav Hilka - Autoservis 09.01.2017
100023 servis SLMV BL911FX 152,81 € KARIREAL SLOVAKIA, a.s. 10.01.2017
4240000026 Kancelársky mat. 138,60 € PAPERA s.r.o. 10.01.2017
100008 Dvere plné 32,40 € MERKURY MARKET SLOVAKIA 11.01.2017
100009 Skrutkovač+príslušenstvo 119,99 € HQ Tools 11.01.2017
100034 stavebný materiál 130,31 € GIPSOL a.s. 11.01.2017
100010 vzdelávacia aktivita 110,00 € EDOS-PEM 12.01.2017
100020 Objednanie doplnkov. 320,00 € FIBI s.r.o. 12.01.2017
100020 Objednanie doplnkov. 320,00 € FIBI s.r.o. 12.01.2017
100035 školenie 216,00 € Macrosoft 12.01.2017
100056 vzdelávacia aktivita 480,00 € Agentúra JASPIS s.r.o. 12.01.2017
100025 HG tekutý duo čistič odpadov 64,80 € Drogéria u Kovára 13.01.2017
100072 preprava osôb 19.1.2017 330,00 € Autobazar - KREČNEYOVÁ ZUZANA 13.01.2017
4240000020 systémová podpora 1.polrok 2017 2 540,90 € Asseco Solutions, a.s. 13.01.2017
100019 vzdelávacia aktivita 110,00 € EDOS-PEM 16.01.2017
100024 vzdelávacie služby na rok 2017 130,00 € Združenie obcí - regionálne vzdelávacie centrum samosprávy v Nitre 16.01.2017
100026 posypová soľ 22,40 € PRESPOR spol. s r.o. 16.01.2017
100033 deratizácia 228,00 € XX REAL, a.s. 16.01.2017
4240000027 tonery 986,40 € ŠTOR CAD - GRAITEC s.r.o. 16.01.2017
4240000028 tonery 211,20 € ŠTOR CAD - GRAITEC s.r.o. 16.01.2017
4240000048 dátové služby mobil.oper. 480,00 € Orange Slovensko, a.s. 16.01.2017
4240000049 MT-Orange od 17.1.- 16.2.2017 669,27 € Orange Slovensko, a.s. 16.01.2017
100022 vzdelávacia aktivita 99,80 € Ing. Tomáš Polák - AGENTÚRA TEMPO 17.01.2017
4240000021 letenky Viedeň-Luxembursko 1 020,00 € TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 17.01.2017