Zoznam objednávok

Identifikačný údaj objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota objednaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum vyhotovenia objednávky
1000029541 Tlačené periodiká 1.Q 2024 351,85 € Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. 16.11.2023
1000029485 tepovanie zasadačka 3.p. 313 a 314 350,00 € Peter Labodi - BODYTEP 16.11.2023
1000029380 kancelárske stoličky 10 ks KE 1 200,00 € B2B Partner s. r. o. 16.11.2023
1000029374 kancelárske stoličky 10 ks BA 1 200,00 € B2B Partner s. r. o. 16.11.2023
1000029617 záhradné náradie ŠS Bojnice 352,68 € Alza.sk s. r. o. 16.11.2023
1000029558 Tlačené periodiká na rok 2024 329,00 € MAFRA Slovakia, a.s. 16.11.2023
1000029599 letenky 2 413,76 € SATUR TRAVEL a.s. 16.11.2023
1000029218 servis SMV 220,00 € Hilka, s.r.o. 15.11.2023
1000029276 tonery a spotrebný materiál 1 548,12 € MICROCOMP - Computersystém s r. o. 15.11.2023
1000029304 pranie bielizne exp.KE 70,00 € FLÓRA + s.r.o. 15.11.2023
1000029333 kancelárske kreslo 729,99 € CREON Design, s.r.o. 15.11.2023
1000029421 doťahovanie svoriek AL 900,00 € Libant s. r. o. 15.11.2023
1000029391 kancelárske potreby 1 186,68 € Tibor Varga TSV PAPIER 15.11.2023
1000029273 servis SMV 52,37 € Hilka, s.r.o. 15.11.2023
1000029044 Servis telefónnej ústredne 8 989,20 € M I K R O H U K O , spol. s r.o. 14.11.2023
1000029172 servis SMV 200,00 € Hilka, s.r.o. 14.11.2023
1000029214 servis SMV 200,00 € Hilka, s.r.o. 14.11.2023
1000029220 servis SMV 200,00 € Hilka, s.r.o. 14.11.2023
1000028684 Kontrola HP - KE 150,00 € MATINÉ s. r. o. 13.11.2023
1000029126 pracovné rokovanie 118,80 € Jana Černá Szalay 13.11.2023