Archív objednávok

Identifikačný údaj objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota objednaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum vyhotovenia objednávky
102237 poštové služby 08/2020 ZA 3,90 € Slovenská pošta, a.s. 31.08.2020
102238 poštové služby 08/2020 TT 5,30 € Slovenská pošta, a.s. 31.08.2020
102239 poštové služby 08/2020 KE 9,85 € Slovenská pošta, a.s. 31.08.2020
102240 poštové služby 08/2020 113,25 € Slovenská pošta, a.s. 31.08.2020
4240002588 prevádzkové náklady - vyúčtovanie TT 516,77 € Ministerstvo vnútra Slovenskej repu 03.09.2020
102231 Dodávka a montáž klímy exp. KE 494/FJA/2020 1 500,00 € CWA, spol. s r.o. 07.09.2020
102222 pracovné rokovanie 498/NLA/2020 400,00 € Aston Esquire s.r.o. 08.09.2020
102232 telekomunikačná technika 495/PLB/2020 1 250,00 € Alza.sk s.r.o. 08.09.2020
102224 spotrebný materiá VT 499/VRC/2020 770,40 € OPAL MULTIMEDIA, spol. s r.o. 09.09.2020
102229 seminár 502/MRB/2020 79,00 € EDOS-PEM s.r.o. 09.09.2020
102230 telekomunikačná technika 497/PLB/2020 872,40 € Alza.sk s.r.o. 09.09.2020
102241 prezenčný materiál 501/FJA/2020 100,00 € Ing. Soňa Beier-Fortúna 09.09.2020
4240002586 vizitky 500/NLA/2020 208,20 € Bittner print s.r.o. 09.09.2020
102233 odborný seminár 503/MRB/2020 406,00 € Regionálne vzdelávacie centrum Martin 10.09.2020
102243 servisné práce 504/OEB/2020 146,40 € WiBaComp, s.r.o. 11.09.2020
102242 Revízia klimatizačnej jednotky TT 505/FJA/2020 100,00 € MS SERVIS s.r.o. 14.09.2020
4240002590 nájomné PG za 09/2020 96,00 € DOAS, a.s. 14.09.2020
102244 maliarsky materiál 508/FJA/2020 61,78 € FARLESK spol. s r.o. 16.09.2020
102245 vybavenie kuchynky 506/OEB/2020 2 053,80 € Swiss Coffee s. r. o. 16.09.2020
102246 lanka k zavesnemu systemu 509/FJA/2020 30,00 € VYDRA, s. r. o. (www.umeniesveta.sk) 16.09.2020