Archív objednávok

Identifikačný údaj objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota objednaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum vyhotovenia objednávky
102258 oprava ventilov 529/FJA/2020 144,00 € Daniel Gschweng - krtkovanie BA, 22.09.2020
102260 čistenie rohoží 08/2020 38,83 € CWS-boco Slovensko, s.r.o. 22.09.2020
102263 jesenná deratizácia BA 530/FJA/2020 144,00 € Verve Facility Services s.r.o. 22.09.2020
4240002600 Hygienické potreby exp. BB 528/FJA/2020 276,12 € BELT SLOVAKIA s.r.o. 22.09.2020
4240002607 odstránenie závad EPS 526/FJA/2020 217,44 € MP Elektronik spol. s r.o. 22.09.2020
4240002611 servis kotlov 527/FJA/2020 300,00 € ERES-PLYN, s.r.o. 22.09.2020
102256 tonery 532/NLA/2020 127,20 € MICROCOMP - Computersystém s.r.o. 24.09.2020
102257 tonery 531/NLA/2020 367,20 € MICROCOMP - Computersystém s.r.o. 24.09.2020
102259 pitná voda 536/NLA/2020 354,11 € KON - RAD spol. s r.o. 24.09.2020
102261 drobný spotrebný materiál 540/OEB/2020 31,88 € NAY a.s. 24.09.2020
102262 vybavenie kuchynky 539/OEB/2020 51,98 € FAST PLUS, spol. s. r. o. 24.09.2020
102269 revízia elektrospotrebičov a doťahovanie spojov v rozvádzačoch 537/FJA/2020 5 166,00 € Digital Interlogic, s. r. o. 24.09.2020
102271 revízia kompenzačného rozvádzača 538/FJA/2020 216,00 € Miroslav Krištofič STRATUS 24.09.2020
4240002598 seminár 533/CJD/2020 180,00 € Jana Černá 24.09.2020
4240002599 kancelársky materiál BB 542/NLA/2020 180,00 € Tibor Varga TSV Papier 25.09.2020
102265 prepäťová ochrana zariadení serverovní 524/SCJ/2020 5 095,00 € ERV-JANIK s.r.o. 28.09.2020
102268 jesenná deratizácia exp.BB 544/FJA/2020 61,80 € Deratizácia Cibulová s.r.o. 28.09.2020
102272 drobný spotrebný materiál exp. NR 545/FJA/2020 116,91 € OBI Slovakia s.r.o. 28.09.2020
4240002601 ubytovanie 543/CJD/2020 971,20 € Aston Esquire s.r.o. 28.09.2020
4240002617 odstránenie závad EZS 546/FJA/2020 150,24 € MP Elektronik spol. s r.o. 28.09.2020