Archív objednávok

Identifikačný údaj objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota objednaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum vyhotovenia objednávky
102404 pranie bielizne 734/FJA/2020 14,30 € Lika service s.r.o. 03.12.2020
102413 vzdelávacia aktivita 735/MRB/2020 870,00 € swiss rescue s.r.o. 03.12.2020
102415 tonery 740/NLA/2020 367,20 € MICROCOMP - Computersystém s.r.o. 03.12.2020
4240002736 stravné lístky PO 1 335,82 € DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 03.12.2020
4240002744 tonery 733/NLA/2020 891,12 € MICROCOMP - Computersystém s.r.o. 03.12.2020
4240002750 Oprava detektora plynu 736/FJA/2020 128,00 € TERMOCOM Servis, s. r. o. 03.12.2020
4240002765 tonery 739/NLA/2020 265,44 € MICROCOMP - Computersystém s.r.o. 03.12.2020
212/HKB/2015 Obojstranné umývanie okien na budove centrály NKÚ SR 40,80 € B.T.SERVIS SK, s.r.o. 20.05.2015
214/HKB/2015 kanc.papier 193,50 € Konica Minolta, spol. s r.o. 20.05.2015
215/HKB/2015 tonery 217,44 € Clean tonery s.r.o. 20.05.2015
216/HKB/2015 vizitky 134,40 € ForPress NITRIANSKE TLAČIARNE s.r.o. 21.05.2015
217/HKB/2015 hlavičkový papier 780,00 € FIBI s.r.o. 21.05.2015
218/HKB/2015 polep na dvere - meno 56,40 € IS s.r.o. 21.05.2015
213/HKB/2015 rychlovarne kanvice 231,92 € DATART INTERNATIONAL, a.s. 20.05.2015
195/HKB/2015 kose na plasty 300,00 € AJ Produkty a.s. 21.05.2015
193/NLA/2015 manuál VO v kocke 129,00 € Nakladatelství FORUM, s.r.o. 07.05.2015
141/KOR/2015 školenie 225,00 € GOPAS SR, a.s. 31.03.2015
145/KAB/2015 školenie 90,00 € CÚZ, stredisko Inštitút pre VS 08.04.2015
146/KAB/2015 školenie 138,00 € PROEKO, s.r.o. 08.04.2015
147/HKB/2015 školenie 79,80 € Agentúra TEMPO 08.04.2015