Archív objednávok

Identifikačný údaj objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota objednaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum vyhotovenia objednávky
100421 kancelársky papier 541/NLA/2017 70,50 € Konica Minolta Slovakia spol s r.o. 12.09.2017
100442 preprava osôb 510/SGB/2017 90,00 € eurobus, a.s. 12.09.2017
4240000430 Telefónne poplatky za 8/2017 exp.BA 35,33 € Slovenská správa ciest 12.09.2017
4240000431 Najomne za 9/2017 pre exp.NKU SR Mileticova, BA. 825,56 € Slovenská správa ciest 12.09.2017
4240000440 Tonery 540/NLA/2017 1 386,84 € MICROCOMP - Computersystém s.r.o. 12.09.2017
4240000442 Tonery 537/NLA/2017 402,24 € MICROCOMP - Computersystém s.r.o. 12.09.2017
4240000443 Tonery 538/NLA/2017 391,20 € MICROCOMP - Computersystém s.r.o. 12.09.2017
4240000445 Hygienické potreby 542/NLA/2017 386,28 € BELT SLOVAKIA s.r.o. 12.09.2017
100419 školenie 546/MRB/2017 333,60 € Nakladatelství C.H.Beck, s.r.o. 13.09.2017
100426 vizitky 547/KJH/2017 132,00 € FIBI s.r.o. 13.09.2017
4240000438 Čistiace prostriedky 548/NLA/2017 66,55 € Drogéria u Kovára s.r.o. 13.09.2017
4240000444 Zahraničná pracovná cesta 545/SGA/2017 2 625,00 € Faveo, s.r.o. 13.09.2017
4240000441 Tonery 549/NLA/2017 351,24 € MICROCOMP - Computersystém s.r.o. 14.09.2017
100422 vybaveniie kancelárií 551/FJA/2017 42,59 € IKEA Bratislava s.r.o. 18.09.2017
100430 zasadnutie kolégia 552/KJH/2017 2 000,00 € Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 19.09.2017
4240000434 letenka Viedeň-Riga-Viedeň 508/SGB/2017 694,00 € TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 19.09.2017
4240000451 letenky Viedeň-Luxemburg-Viedeň 553/CZA/2017 2 312,00 € FLY TRAVEL s.r.o. 19.09.2017
100429 vybavenie ubytovacej časti exp. BB 555/FJA/2017 284,00 € JYSK s.r.o. 20.09.2017
100433 tonery 554/NLA/2017 321,36 € MICROCOMP - Computersystém s.r.o. 20.09.2017
100432 vzdelávacia aktivita 560/MRB/2017 128,00 € EDOS-PEM 21.09.2017