Archív objednávok

Identifikačný údaj objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota objednaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum vyhotovenia objednávky
4240003032 dodávka pitnej vody 236/NLA/2021 32,76 € MINERÁLNE VODY a.s. 12.05.2021
4240003041 Servis SMV 235/OZA/2021 600,00 € Hilka s.r.o. 12.05.2021
102642 online seminár 242/MRB/2021 84,00 € EDOS-PEM s.r.o. 13.05.2021
102643 online seminár 241/MRB/2021 57,00 € Regionálne vzdelávacie centrum Martin 13.05.2021
4240003036 kancelársky materiál 240/KJH/2021 300,00 € Bittner print s.r.o. 13.05.2021
4240003040 servis v tel. ústredni 239/OZA/2021 90,00 € MIKROHUKO, spol. s r.o. 13.05.2021
102645 exteriérové rastliny 243/FJA/2021 54,30 € Najlacnejšie dreviny s.r.o. 14.05.2021
102646 online vzdelávacia aktivita 244/MRB/2021 22,00 € Regionálne vzdelávacie centrum PO 14.05.2021
4240003038 nájomné PG za 05/2021 96,00 € DOAS, a.s. 14.05.2021
4240003042 služby KTV 61,20 € Správa služieb diplomatického zboru a.s 17.05.2021
4240003043 Dátový paušál 764,35 € Orange Slovensko, a.s. 17.05.2021
4240003044 MT-Orange 399,18 € Orange Slovensko, a.s. 17.05.2021
4240003039 Servis SMV 245/OZA/2021 18,00 € Hilka s.r.o. 18.05.2021
102649 odborná prehliadka el. zásuvky 247/FJA/2021 102,00 € VamosTech, s.r.o. 19.05.2021
102650 elektroinštalačné práce 238/FJA/2021 404,64 € El-Tex spol. s r.o. 19.05.2021
102656 servisné práce 05/21 60,00 € Express Trading s.r.o. 19.05.2021
4240003052 revízia tlak. zariadení kotolne 249/OZA/2021 200,00 € TERMOCOM Servis, s. r. o. 19.05.2021
102655 servisné práce 250/FJA/2021 180,00 € UNIKONT SLOVAKIA spol. s r.o. 20.05.2021
4240003047 prevádzkové náklady exp. ZA 762,95 € Ministerstvo vnútra Slovenskej repu 20.05.2021
102651 revízia EZS 253/FJA/2021 72,60 € A.M.I.S. s.r.o. 24.05.2021