Archív objednávok

Identifikačný údaj objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota objednaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum vyhotovenia objednávky
103100 servis dochádzkového systému 84,00 € TRITON spol. s r.o. 07.03.2022
103099 spotrebný materiál exp. BB 64,00 € REMPO, s.r.o. 08.03.2022
4240003493 výmena akumulátora BB 300,00 € MIKI SYSTÉMY s.r.o. 08.03.2022
4240003496 letenky 928,00 € FLY TRAVEL s.r.o. 08.03.2022
103102 servis skartovacieho stroja 120,00 € MAILTEC SLOVAKIA, spol. s r.o. 09.03.2022
103104 údržba zelene 100,00 € Express Trading s.r.o. 09.03.2022
103105 náhradné diely IT 1 681,80 € MICROCOMP - Computersystém s.r.o. 09.03.2022
4240003500 tonery 788,28 € MICROCOMP - Computersystém s.r.o. 09.03.2022
103106 elektrospotrebič 310,00 € Alza.sk s.r.o. 10.03.2022
103107 servis skartovacieho stroja 100,00 € Alemat.cz, spol. s r.o. 10.03.2022
103114 vybavenie kuchynky 310,00 € ELEKTROSPED, a. s. 10.03.2022
103116 Prezenčný materiál 532,00 € Jana Melichová 10.03.2022
103117 kvetinová dekorácia 160,00 € Ján Pálfy Kvetinárstvo 11.03.2022
103118 projektová dokumentácia 240,00 € Ing.arch.Dana Zongorová 11.03.2022
4240003501 Čistiace prostriedky 549,94 € PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier 11.03.2022
4240003502 Servis SMV 300,00 € Hilka s.r.o. 11.03.2022
4240003503 nájomné PG za 03/2022 96,00 € DOAS, a.s. 11.03.2022
103119 Diaľničná známka pre SMV 3 000,00 € Státní fond dopravní infrastruktury 14.03.2022
103120 vzdelávacia aktivita 216,00 € Direct Impact, s.r.o. 14.03.2022
103122 rozšírenie licencie 23,00 € Ardaco, a.s. 15.03.2022