Archív objednávok

Identifikačný údaj objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota objednaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum vyhotovenia objednávky
103156 drobný spotrebný materiál 94,50 € Ultimate business SK s.r.o. 08.04.2022
4240003544 revízia EZS 1.Q exp. KE 200,00 € TKC alarm, s.r.o. 08.04.2022
103158 oprava bleskozvodu exp. BB 1 542,66 € Jaroslav Hrmo -JAMO 11.04.2022
103159 oprava kotla 250,00 € TERMOCOM, spol. s r.o. 11.04.2022
103166 jarná deratizácia exp.BB 100,00 € Deratizácia Cibulová s.r.o. 11.04.2022
103169 Konzekutívne tlmočenie 336,00 € LEXMAN, s. r. o. 11.04.2022
4240003548 interiérové upratovacie služby 400,00 € KLINTON, s.r.o. 11.04.2022
103167 vybavenie kuchynky 300,00 € Swiss Coffee s. r. o. 12.04.2022
103168 kancelársky materiál 30,00 € Tibor Varga TSV Papier 12.04.2022
103170 telefonna ústredňa BB 2 900,00 € MIKROHUKO, spol. s r.o. 13.04.2022
4240003554 nájomné PG za 04/2022 96,00 € DOAS, a.s. 13.04.2022
4240003553 servis výťahov 500,00 € KONE s.r.o. 14.04.2022
103171 pranie bielizne exp. KE 60,00 € Flóra + s.r.o. 19.04.2022
4240003555 Dátový paušál 1 012,12 € Orange Slovensko, a.s. 19.04.2022
4240003557 MT-Orange 742,99 € Orange Slovensko, a.s. 19.04.2022
4240003566 spotreba EE, 1.Q 2022 exp.PO 269,53 € Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik 19.04.2022
103172 posudok na vytýčenie trasy plynu exp.BB 90,00 € Jozef Šimora PCHE -montáže 20.04.2022
4240003556 Mesačný paušál 04/2022 210,60 € DATACAR, spol. s. r. o. 20.04.2022
4240003562 vyúčtovanie nákladov NR 4 266,41 € Inšpektorát práce Nitra 20.04.2022
4240003564 služby KTV 61,80 € Správa služieb diplomatického zboru a.s 20.04.2022