Archív objednávok

Identifikačný údaj objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota objednaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum vyhotovenia objednávky
103237 čistenie prádla BA 100,00 € Lika servis s.r.o. práčovňa a žehliareň 03.06.2022
103238 údržba zelene 150,00 € Express Trading s.r.o. 03.06.2022
4240003625 Hygienické potreby II.polrok KE 373,82 € BELT SLOVAKIA s.r.o. 03.06.2022
4240003626 Hygienické potreby II.polrok PO 51,54 € BELT SLOVAKIA s.r.o. 03.06.2022
4240003627 čistiace prostriedky exp. PO II. polrok 2022 24,51 € PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier 03.06.2022
103240 revitalizácia parkoviska 1 500,00 € QUATTRO-H s.r.o. 07.06.2022
103243 spotrebný materiál 1 000,00 € REMPO, s.r.o. 07.06.2022
4240003635 kancelársky materiál TN 400,00 € Tibor Varga TSV Papier 07.06.2022
4240003637 vodné, stočné BB 328,91 € Stredoslovenská vodárenská prevádzk spoločnosť, a.s. 27.05.2022
103263 online prístupy 89,55 € MAFRA Slovakia, a.s. 07.06.2022
103245 elektroinštalačné práce 125,00 € El-Tex spol. s r.o. 08.06.2022
103246 Vizitky 213,00 € Bittner print s.r.o. 08.06.2022
103247 interiérové vybavenie 1 600,00 € B2B Partner s. r. o. 08.06.2022
103257 servis tlačiarne 301,32 € ROBINCO Slovakia s.r.o. 08.06.2022
103259 trvalá licencia s podporou 7 135,20 € MICROCOMP - Computersystém s.r.o. 08.06.2022
103244 servisné práce 450,00 € UNIKONT SLOVAKIA spol. s r.o. 09.06.2022
103248 servis dochádzkového systému 54,00 € APIS spol. s r.o. 09.06.2022
103256 Servis SMV 66,39 € AUTO-CENTRUM 09.06.2022
4240003634 letenky 3 240,00 € TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 09.06.2022
4240003649 prevádzkové náklady exp. ZA 1 581,31 € Ministerstvo vnútra Slovenskej repu 09.06.2022